?你好1;? ? ?是的; 然后看影響了所得稅在處理? ? ? 看是否沖計提所得稅??
以前年度折舊沒提,在本年處理,請問如何做分錄?借 以前年度損益調(diào)整 貸 累計折舊? 所得稅匯算時,需要如何處理?
你好老師,22年沒有計提折舊,那23年需要匯算清繳嗎,匯算清繳怎么填寫,23年已做借:以前年度損益調(diào)整貸:累計折舊,借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整
老師,請問一下以前年度多計提的固定資產(chǎn)折舊調(diào)整是做借:累計折舊,貸:以前年度損益調(diào)整,那數(shù)據(jù)的話寫以前年度折舊多的那部分嗎?就比如我以前年度折舊的是1961.65,實(shí)際應(yīng)折舊的是829.93,那我現(xiàn)在調(diào)整的話是不是填借:累計折舊1131.72,貸:以前年度損益調(diào)整1131.72?
2022年計提折舊分錄做錯了,做成貸管理費(fèi)用/折舊費(fèi),借累計折舊了,23年調(diào)整這樣做的,紅沖22年這筆計提分錄,管理費(fèi)用/折舊費(fèi)貸方負(fù)數(shù)。借方累計折舊借方負(fù)數(shù),然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計折舊,然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調(diào)整損益, 2022年匯算清繳要怎么調(diào)整
2022年計提折舊分錄做錯了,做成貸管理費(fèi)用/折舊費(fèi),借累計折舊了,23年調(diào)整這樣做的,紅沖22年這筆計提分錄,管理費(fèi)用/折舊費(fèi)貸方負(fù)數(shù)。借方累計折舊借方負(fù)數(shù),然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計折舊,然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調(diào)整損益, 匯算清繳要怎么調(diào)整
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
后半句沒理解,還請老師幫忙解讀
你好;? ? 意思是你? 折舊額增加; 你的費(fèi)用 會增加; 利潤總額減少; 你所得稅就減少了; 是不是應(yīng)該 沖所得稅的計提分錄 ;對把? ?
以前年度損益調(diào)整,不能代替計提的費(fèi)用嗎?
我沒有記在當(dāng)期損益里
? ?這個是代替 跨年損益科目哈? ?
對,我這個就是跨年的調(diào)整
我怎么有些迷糊了呢,還請老師仔細(xì)講下。我的分錄應(yīng)該怎么做
?你好;? ?借 以前年度損益調(diào)整 貸 累計折舊? ?沖所得稅:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整 ;? 結(jié)轉(zhuǎn)?借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 ;
我是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。也是這么操作嗎
那你一開始寫了以前年度損益調(diào)整科目; 我還以為你是? ?企業(yè)會計準(zhǔn)則的;? ? ?? ?借 利潤分配 -未分配利潤? 貸 累計折舊? ?沖所得稅:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸利潤分配-未分配利潤