你好,這個(gè)執(zhí)行你們雙方約定就可以開什么發(fā)票?

如果上個(gè)月是小規(guī)模納稅人,開的是1%的發(fā)票,這個(gè)月轉(zhuǎn)成了一般納稅人,開了13%發(fā)票,沖銷了上個(gè)月1%的發(fā)票,這樣金額就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,稅額可以進(jìn)發(fā)票繼續(xù)抵扣嗎?
老師我問一下,一般納稅人開票金額有沒有限制?假如我開出去200萬發(fā)票,別人給我開150萬,加上費(fèi)用什么的10萬,那我要納稅金額就是這40萬嗎?如果酒的話,就是交40萬*4%嗎
我們公司是一般納稅人勞務(wù)派遣公司,有開6%的全額發(fā)票,還有開5%的差額發(fā)票,開的租金水電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)專票可以全額抵扣嗎?
我們是一般納稅人,開票金額1萬,這個(gè)要開出80萬的專票?額度可以調(diào)嗎?如果轉(zhuǎn)成全電發(fā)票,有紙質(zhì)的嗎?
請(qǐng)問老師,全電發(fā)票實(shí)行之前公司有剩余的紙質(zhì)發(fā)票150萬,全電發(fā)票授信額度185萬 我如果這個(gè)月開紙質(zhì)發(fā)票會(huì)占用全電的額度嗎?還是說我可以用的額度是150+185萬
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?
老師,請(qǐng)問這家公司今年的年報(bào)已經(jīng)填報(bào)完了嗎

