同學你好 你的問題是什么
一、甲公司為增值稅一般納稅人。要求:根據甲公司2019年10月發(fā)生的經濟業(yè)務編制相關會計分錄。(1)1日,將一臺暫時閑置的生產設備出租給乙公司。雙方合同約定租期為6個月,每月不含增值稅的租金5萬元,租金一次性收取且提供后續(xù)服務。甲公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為30萬元,增值稅稅額為3.9萬元。該設備每月應計提折舊費4萬元。(2)8日,銷售M產品10000件,每件標價為0.1萬元(不含增值稅),每件生產成本為0.08萬元,由于是成批銷售,給予購買方10%的商業(yè)折扣,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為900萬元,增值稅稅額為117萬元;全部款項已收到并存入銀行。(3)8日,銷售M產品時領用單獨計價的包裝物一批,隨同M產品出售。甲公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的包裝物價款為2萬元,增值稅稅額為0.26萬元;全部款項已收到并存入銀行,包裝物的實際成本為1萬元。(4)16日,銷售一批不需用的原材料,甲公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為4萬元,增值稅稅額為0.52萬元,款項已收到并存入銀行。該批原材料的實際成本為3萬元。
6、31日,公司于5月1日將一臺閑置的機器租賃給C公司,租賃期2年,每月租金2000元,本日,公司收到C公司支付的租金2000元和增值稅260元,開出增值稅專用發(fā)票。
6、31日,公司于5月1日將一臺閑置的機器租賃給C公司,租賃期2年,每月租金2000元,本日,公司收到C公司支付的租金2000元和增值稅260元,開出增值稅專用發(fā)票。
公司將一間閑置的辦公室出租,每月開具增值稅專用發(fā)票注明租金10000元(不含稅),增值稅為900元,3月份已收到租金并存入銀行。
公司將一間閑置的辦公室出租,每月開具增值稅專用發(fā)票注明租金10000元(不含稅),增值稅為900元,3月份已收到租金并存入銀行。寫會計分錄
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到沒到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元