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老師,我們公司是在商場銷售,我想問一下,上月我們總計銷售85655.8,商場結(jié)算開票金額是59172.77,扣點26483.03,如何做賬

2022-12-06 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-06 09:53

您好,借:銀行存款/應收賬款?85655.8 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 返利 借:銀行存款/應收賬款-26483.03 貸:主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅負數(shù)

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快賬用戶9933 追問 2022-12-06 09:58

老師,我按照實際開票金額做賬可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-06 10:02

您好,這個也是可以的

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您好,借:銀行存款/應收賬款?85655.8 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 返利 借:銀行存款/應收賬款-26483.03 貸:主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅負數(shù)
2022-12-06
你好!正常來說,他們應該給你們開2.8的發(fā)票才對啊
2021-09-28
在這種聯(lián)營模式下,貴公司應按 10000 元確認收入
2025-01-06
當月費用入帳,直接記成本。 次月收到發(fā)票,可沖銷上月分錄,再做有票分錄,附發(fā)票
2022-06-15
你好,同學。 你就直接按沖減金額 開具,賬上是按普??偟拇_認收入。 這不會影響你的分錄,只是總收入金額 有變化。
2020-12-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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