同學(xué)你好 這個(gè)可以的

就要到21年年底了,員工年終獎(jiǎng)可以開(kāi)始準(zhǔn)備申報(bào)了哦~ 年終獎(jiǎng)申報(bào)金額不超出36000元,按照3%繳納個(gè)稅;超過(guò)36000至144000元的,按照10%繳納個(gè)稅。2021年12月31日后,年終獎(jiǎng)所得將并入當(dāng)年綜合所得。如需要通過(guò)申報(bào)年終獎(jiǎng)節(jié)稅的,請(qǐng)準(zhǔn)備好年終獎(jiǎng)申報(bào)金額以及人數(shù),聯(lián)系我們,謝謝!(請(qǐng)教老師,沒(méi)明白這段話(huà) ,為什么節(jié)稅)
老師您好,員工個(gè)稅已經(jīng)達(dá)到10%,年終獎(jiǎng)我做全年一次性獎(jiǎng)金收入,算在3%,年終獎(jiǎng)超過(guò)10%的,我算工資收入里面,工資年收入未超過(guò)144000元,這樣合理嗎?
老師您好,工資累計(jì)剛好超過(guò)36000元,達(dá)到10%稅率,我把超過(guò)部分的工資算到年終一次性獎(jiǎng)金計(jì)稅,按3%計(jì)稅這樣可以嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)全年一次性獎(jiǎng)金是這樣計(jì)算嗎。個(gè)人所得稅應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-扣除數(shù)。年終獎(jiǎng)的計(jì)稅方法非為兩種:當(dāng)月工資未超過(guò)最低扣稅標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)月工資超過(guò)最低扣稅標(biāo)準(zhǔn)。例如:年終獎(jiǎng)15000元,當(dāng)月工資3000。獎(jiǎng)金稅為(15000-(3500-3000))×3%-0=435元。年終獎(jiǎng)15000元,當(dāng)月工資4500。獎(jiǎng)金稅為15000×3%-0=450元。
老師,為什么年終獎(jiǎng)填入“全年一次性獎(jiǎng)金收入”申報(bào)時(shí)會(huì)產(chǎn)生個(gè)人所得稅?因?yàn)橛行﹩T工明明一年的收入加年終獎(jiǎng)都沒(méi)有超過(guò)6萬(wàn),還說(shuō)說(shuō)先交了,后期匯算清繳年收入達(dá)不到6萬(wàn)的會(huì)退回來(lái)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


全年一次性獎(jiǎng)金收入,稅額這里怎么不顯示呢?
同學(xué)你好 你申報(bào)了嗎
我這是錄入自然人扣繳客戶(hù)端系統(tǒng)里面了,直接退出算申報(bào)嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的