你好,消費(fèi)稅額計(jì)算=(20萬%2B6.96萬/1.16)*15%
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬元。計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率15%。)
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率15%。)
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬元。計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率15%。
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬元計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率15%。麻煩是計(jì)算應(yīng)繳納銷售稅額,謝謝完整計(jì)算過程。
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬元。計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率15%。)嗯,是增值稅的計(jì)算有完整的。計(jì)算過程,謝謝。
我公司是物業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在本季度需開具停車場租賃費(fèi)33000元,停場車場服務(wù)費(fèi)19800元,房屋租賃費(fèi)250000萬元,以上金額全為含稅金額,并全部為普系,請老師計(jì)算一下怎么樣交增值稅?怎么樣開票?
老師,開出口發(fā)票,是按銷售額當(dāng)天,那我開票是按出口日期的匯率?還是申報(bào)日期的匯率
出口的裝箱單通常是誰來制作呢
老師,要不要去入職從代理記賬公司接手公司業(yè)務(wù)的公司做財(cái)務(wù)呢需要面臨哪些問題?
定期定額是稅務(wù)局核定每個(gè)月開多少,比如每個(gè)月開5萬! 但也可以臨時(shí)申請?zhí)犷~短期開票,比如這個(gè)月提額開票為15萬! 那這個(gè)多次提額,這樣累了下來年銷售發(fā)票比如說超了定期定額的60萬(5*12=60萬)那這個(gè)定期定額還有什么意義?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口貨物因運(yùn)輸發(fā)生部分損失,客戶收到貨物后又產(chǎn)生了分揀人工費(fèi),客戶要索賠,造成不能完全收匯,但是已經(jīng)全額退稅,會(huì)計(jì)上做了營業(yè)外支出,所得稅匯算調(diào)增,合規(guī)嗎?或者說正確的應(yīng)該怎么做?
100塊錢的專票等于多少錢的普票?怎么計(jì)算?
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評謝謝,提高流動(dòng)負(fù)債中的無息負(fù)債比率為啥不影響負(fù)債總額,怎么理解
你好老師, 我想問下這個(gè)關(guān)聯(lián)方里,123里說的董監(jiān)高有啥區(qū)別
自然人電子稅務(wù)申報(bào)步驟,剛開始做的家庭農(nóng)場,還沒盈利