你好,是實(shí)際結(jié)算超過(guò)了合同金額嗎??

合同印花稅到底是按簽訂合同金額還是按結(jié)算金額來(lái)計(jì)稅(假設(shè)合同金額30000,合同結(jié)算時(shí)是31000),但之前已經(jīng)為這份合同申報(bào)了按30000計(jì)征的印花稅,是否需要補(bǔ)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)銷(xiāo)合同金額和實(shí)際結(jié)算金額不一致,我按哪個(gè)來(lái)計(jì)算繳納印花稅呢(印花稅還沒(méi)有貼花)?然后購(gòu)銷(xiāo)合同購(gòu)買(mǎi)方和銷(xiāo)售方都要繳納印花稅嗎
你好老師,我公司計(jì)提建筑安裝工程印花稅,合同簽訂金額,但是合同約定按實(shí)際結(jié)算,我以哪個(gè)金額計(jì)提印花稅呢?
老師好,我公司和一個(gè)另外一家公司簽訂了借款合同,同非金融企業(yè)。是否需要繳納印花稅? 然后對(duì)方是分期給我公司打款,直到履行完合同約定金額。假如需要繳納印花稅,我每個(gè)月是按實(shí)際收到金額計(jì)提印花稅,還是按合同金額計(jì)提?
按合同金額計(jì)提的印花稅,如果實(shí)際結(jié)算與合同不一致,是否需要補(bǔ)提印花稅
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


對(duì)的,超過(guò),但是在合同約定范圍內(nèi),不會(huì)補(bǔ)簽新合同
你好,那就需要補(bǔ)交相應(yīng)印花稅的 印花稅不需要計(jì)提,實(shí)際繳納的時(shí)候計(jì)入? 稅金及附加? 核算?
那印花稅中對(duì)計(jì)稅依據(jù)的規(guī)定里寫(xiě)了一條,應(yīng)稅合同所列金額與實(shí)際結(jié)算金額不一致,不變更應(yīng)稅憑證金額的,以所列金額為計(jì)稅依據(jù),這里提到的應(yīng)稅憑證指的是什么?
你好,應(yīng)稅憑證,就是應(yīng)當(dāng)繳納印花稅的憑證,比如簽訂的合同
那為啥超出合同所列金額需要交印花呢?
你好,超出合同所列金額,需要對(duì)超出的部分補(bǔ)交印花稅的 因?yàn)橛』ǘ惖挠?jì)稅依據(jù)增加了啊?
好的,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。