學(xué)員你好,分錄如下 借*銀行存款 貸*合同負(fù)債 借*發(fā)出商品 貸*庫存商品 客戶退貨退款 借*庫存商品 貸*發(fā)出商品 借*合同負(fù)債 貸*銀行存款
先收到客戶貨款再采購發(fā)貨,分錄怎么做,怎樣確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本例如,收到客戶10000萬,采購付款9000元
我們銷售的貨物是先開發(fā)票給客戶,然后客戶再付款,那我這個開了發(fā)票怎么做賬呢,做應(yīng)收賬款嗎
老師,我想請問一下客戶在這個月退回上個月已經(jīng)確認(rèn)收入的商品,但是我們還沒有退款給他們怎么做賬?退款的時候又怎么做?
電商發(fā)給客戶, 客戶付款,但拒收,我怎么做賬?如果沒拒收,先簽收再退回,我怎么做賬 怎么確認(rèn)收入?
客戶打了款,但是還沒有發(fā)貨,沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在要給客戶退款,怎么做賬
老師,公司出租廠房,我今天開票,在開票信息維護(hù)里的項(xiàng)目信息維護(hù)里添加不動產(chǎn)租賃,選稅率時只有9%,怎么沒有5%呢?在營改增之前取得的稅率是5%,怎么沒有選呢?
去年社保多交了500多,現(xiàn)在退回來了,我現(xiàn)在做的分錄是借銀行存款 貸管理費(fèi)用-社保,出財(cái)務(wù)報表的時候未分配利潤年初年末相減,和利潤表的利潤總額差這個社保錢,已經(jīng)跨年了,是不是這么調(diào)整不對,可是計(jì)提的工資對沖再重新計(jì)提的,到是對利潤表和未分配利潤沒影響 麻煩會的老師詳細(xì)說一下。
老師你好182是怎么來的
老師2022年的三個月的工資計(jì)提錯了,我直接在今年更正過來行嗎,管理費(fèi)用工資與應(yīng)付工資對沖,再重新計(jì)提
基期息稅前利潤是怎么計(jì)算得來
@樸老師在線嗎,請教的
老師小規(guī)模公司建安的異地預(yù)繳增值稅季度才開20萬也要增值稅也要先預(yù)繳嗎?沒有免稅嗎
一個憑證可以附兩筆招待費(fèi)嗎,把兩筆招待費(fèi)合計(jì)在一起,做一張憑證
逐步綜合結(jié)轉(zhuǎn)分步法核算產(chǎn)品成本時,需要進(jìn)行成本還原。通過成本還原,能全面地反映各步驟產(chǎn)品的生產(chǎn)耗費(fèi)水平。老師后面這句話對嗎?為什么
員工工資申報8000實(shí)發(fā)8000公司幫承擔(dān)個人部分社保公積金個稅。公司承擔(dān)這部分沒有申報個人所得稅工資收入里面是正確的嗎