你好,小規(guī)模納稅人銷售材料出去180萬,開普票是免征增值稅的。增值稅免征了,附加稅也就是免征的? 印花稅=合同金額*萬分之3*50% 所得稅=利潤總額*所得稅稅率
老師,我們公司小規(guī)模納稅人,給別的公司開普票,因為現(xiàn)在普票沒有稅點錢,他們說給我們成本費用,這個成本費用怎么算呢。例如開100萬普票給我們多少成本費用呢
請問老師我們公司是小規(guī)模納稅人!修建的養(yǎng)殖場要出租出去!現(xiàn)在要求我們開發(fā)票給對方!我們開發(fā)票的稅率是5%嗎?我們開了發(fā)票出去申報報表的時候到底要交哪些稅呢?
老師,我們小規(guī)模納稅人,銷售材料出去180萬,那請問就180萬我們公司要交哪些稅呢?分別怎么計算呢
老師,我們小規(guī)模納稅人,銷售材料出去180萬,那請問就180萬我們公司要交哪些稅呢?分別怎么計算呢,開普票
老師假設(shè)我們小規(guī)模公司我第一季度季異地a項目收入200萬 ,支付分包款180萬,預(yù)交增值稅=(200-180)*0.01=0.02、 若我們公司目前就只有這一個項目 請問我們公司稅務(wù)登記地季度應(yīng)納增值稅申報額是怎么計算
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費,但是我9月份查我的個人醫(yī)療,應(yīng)該打入個人的那比醫(yī)療錢,沒有到個人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉庫房租不給開票可以對公轉(zhuǎn)賬嗎?
請問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財務(wù)管理、庫房管理。請問作為一名會計怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
老師先不算免增值稅的,因為是明年開票,不一定有享受
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)