您好,醫(yī)保和社保你們分開了是吧
計提工資 借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付社保(個人) 貸庫存現(xiàn)金 這個社保個人應(yīng)該是其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
請問下老師,社保這塊會計分錄能不能幫我看下對不對… 1、計提工資: 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計提社保: 借:管理費用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個人
幼兒園工資計提借管理費用工資52600,貸應(yīng)付職工薪酬工資52600,貸其他應(yīng)收款社保2031.12,貸其他應(yīng)收款醫(yī)保852.08,貸公積金1200是不是這樣
老師,每月怎么計提工資社保 借銷售費用,管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時候 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個人部分) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納時候 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個人部分) 借應(yīng)付職工薪酬- 貸銀行存款 繳納單位社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸銀行存款
老師,計提工資,借:管理-工資,貸,應(yīng)付職工-工資,計提社保公積金,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:,貸:其他應(yīng)付款-社保,其他應(yīng)付款-公積金,支付的時候,借管理-社保,管理-公積金,其他應(yīng)付款-社保,,其他應(yīng)付款-公積金,貸:銀行存款這個有問題嗎
用現(xiàn)金方式給員工發(fā)的獎金計入什么科目呢
老師,請問我司上個月23號開的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票開錯了,這個月2號紅沖會影響我這個月交的稅款嘛?
取得的專票住宿費可以抵扣嗎?
香港公司賬戶幫別人消化美元,有美元進(jìn)賬,這個對香港公司的賬務(wù)處理有什么影響
老師好,管理費用-車輛費 一般是計入什么業(yè)務(wù)內(nèi)容
老師,員工工資1000,社保個人部分500,公司全額承擔(dān),如果個人承擔(dān)的這筆社保計入費用,個稅申報是不是按1000申報,匯算清繳的時候這筆個人承擔(dān)的500社保 就要調(diào)增
老師,我收到的打車費開的發(fā)票,左上角有旅客運輸服務(wù)標(biāo)識,可以抵扣進(jìn)項稅,那我現(xiàn)在填在申報表的哪一欄目老師,
老師,請問我們公司是做鋼結(jié)構(gòu)的,合同簽訂里寫13%為材料費,3%為安裝勞務(wù)費,這樣合同可以嗎
這個方格怎么去掉,方格里的數(shù)字怎么能自動計算
香港公司是兩個自然人股東,填寫受益表的時候是填寫非自然人受益表 還是自然人受益表
是的老師,如果不對你可以寫對的憑證給我看嗎?要工資計提和繳納
一共多少錢,都是怎么分布的你給我說說
工資應(yīng)發(fā)52600,養(yǎng)老保險2857.76,醫(yī)保874.71,失業(yè)保險107.2,公積金單位600,個人600
借 管理費用 52600貸 應(yīng)付職工薪酬52600? ?借 應(yīng)付職工薪酬? ?差額? ? 貸 其他應(yīng)付款——社保 2857.76%2B874.71%2B107.2=3839.67? 其他應(yīng)付款——公積金 600? 銀行存款? 52600? 單位公積金單獨計提
老師,那之前代賬公司做的是業(yè)務(wù)活動成本,工資
你們是事業(yè)單位會計嗎
不是,是民辦非企業(yè)
那就是對的了,我以為你們是企業(yè)會計呢