學(xué)員你好,支付的購(gòu)買(mǎi)商品,接受勞務(wù)的現(xiàn)金

確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是以貨物轉(zhuǎn)移為準(zhǔn)還是開(kāi)票為準(zhǔn)或是收到貨款為準(zhǔn),牽扯增值稅申報(bào)以及所得稅
小規(guī)模是不是成立以后就可以開(kāi)票?從哪里可以看出來(lái)?
涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)考試的客觀題占多少分?主觀題占多少分?
我公司的裝載機(jī)(包括油料,人工)租給別公司使用,我公司開(kāi)票應(yīng)該屬于哪一類(lèi)呢,
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬的原材料成本應(yīng)該是含稅還是不含稅的,有的老師說(shuō)含稅有的老師說(shuō)不含稅,懵了
預(yù)收賬款可以交增值稅嗎
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費(fèi)用在b公司報(bào)銷(xiāo),差旅費(fèi),這個(gè)在b公司可以做差旅費(fèi)嗎
最多就叫人家開(kāi)3%的專(zhuān)票,你們抵扣3%的進(jìn)項(xiàng),但是,你們是差額征收,沒(méi)法抵扣,取得專(zhuān)票也沒(méi)用,人力資源公司差額開(kāi)票,專(zhuān)票那部分,取得專(zhuān)票也不能抵扣嗎?
老師,進(jìn)貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨(dú)留下來(lái)對(duì)賬的,那這個(gè)怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,前一年有彌補(bǔ)虧損,我應(yīng)該怎么調(diào)整,申報(bào)報(bào)表是合適的,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,怎么寫(xiě)分錄


為什么不是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金呢
因?yàn)檫@是你應(yīng)該支付的貨款,沒(méi)有付,扣了支付
我進(jìn)口是這個(gè)服務(wù),然后單獨(dú)代扣代繳了一筆
你的意思是單獨(dú)代扣代繳的這筆錢(qián),是購(gòu)買(mǎi)商品接受勞務(wù)的支出?
是的,如果不代扣代繳,購(gòu)買(mǎi)商品接受勞務(wù)的支出要包含稅費(fèi)
但是已經(jīng)代扣代繳了,不應(yīng)該放到其他里面嗎
不放其他,就像你幫職工支付的個(gè)稅在為員工支付的工資里原理一樣