你好 關稅=(550?40加10)*40% 增值稅=(550?40?10加5)*13%
某外貿進出口公司2021年10月進口一批應稅消費品,購買價格400萬元,這批貨物在運抵我國關境輸入地點起卸之前發(fā)生運費22萬元,裝卸費10萬元,保險費18萬元,關稅稅率40%,消費稅稅率30%,增值稅稅率13%,當月以不含稅價1000萬元將這批貨物全部售出。1.解釋并計算關稅完稅價格2.計算應納進口關稅3.計算組成計稅價格4.計算進口環(huán)節(jié)應納增值稅5.計算國內銷售環(huán)節(jié)增值稅銷項稅額6.計算國內銷售環(huán)節(jié)應納增值稅額
1.日日興隆商場2021年8月進口一批高檔美容修飾類化妝品。該批貨物在國外的買價120萬元,貨物運抵我國入關前發(fā)生的運輸費、保險費和其他費用分別為12萬元、6萬元、2萬元。貨物報關后,該商場按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅并取得了海關開具的繳款書。從海關將該批高檔化妝品運往商場所在地取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費用5萬元、增值稅進項稅額0.45萬元。 該批化妝品當月在國內全部銷售,取得不含稅銷售額500萬元。高檔化妝品進口關稅稅率2,0%, 消費稅稅率15% 要求:計算該批化妝品進口環(huán)節(jié)應繳納的關稅、增值稅、消費稅和國內銷售環(huán)節(jié)應繳納的增.值稅,單位萬元。 解答: 應繳納進口關稅= 進口環(huán)節(jié)組成計稅價格=進口環(huán)節(jié)應繳納增值稅= 進口環(huán)節(jié)應繳納消費稅= 國內銷售環(huán)節(jié)應繳納增值稅=
2、某日化廠為增值稅一般納稅人,2019年5月進口一批香水精,出口地離岸價格80萬元,境外運費及保險費共計20萬元,海關于5月15日開具了專用繳款書,日化廠繳納進口環(huán)節(jié)稅金后海關放行;日化廠將進口的香水精的80%用于生產高級化妝品。本月從國內購進材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款100萬元、增值稅13萬元,銷售高級化妝品取得不含稅銷售額400萬元。(本月取得的增值稅抵扣憑證在本月認證并抵扣,關稅稅率為40%,化妝品消費稅稅率為30%)。要求計算:?進口環(huán)節(jié)海關關稅?進口環(huán)節(jié)消費稅?進口環(huán)節(jié)增值稅?銷售環(huán)節(jié)應交的增值稅?銷售環(huán)節(jié)應交的消費稅
某商貿公司為增值稅一般納稅人,并具有進出口經(jīng)營權。2019年5月發(fā)生相關經(jīng)營業(yè)務如下: (1)從國外進口小轎車1輛,支付買價400000元、相關費用30000元,支付到達我國海關前的運輸費用40000元、保險費用20000元。 (2)從國外進口卷煙80000條(每條200支),支付買價2000000元,支付到達我國海關前的運輸費用120000元、保險費用80000元。 已知進口關稅稅率均為20%,小轎車適用的消費稅稅率為8%。 要求: (1)計算進口小轎車和進口卷煙應繳納的關稅稅額 (2)計算小轎車在進口環(huán)節(jié)應繳納的消費稅稅額 (3)計算卷煙在進口環(huán)節(jié)應繳納的消費稅稅額 (4)計算小轎車和卷煙在進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅稅額
某貿易公司為一般納稅人,主要經(jīng)營進出口業(yè)務,2020年7月發(fā)生業(yè)務如下:1從日本進口一批小轎車,貨價為550萬,并支付采購代理人購貨傭金5萬,支付運費40萬,保險費10萬。(進口關稅稅率40%)2本月底,又將進口轎車全部銷售,取得銷售額1300萬(不含稅)。請計算公司在進口環(huán)節(jié)應納的關稅、增值稅、消費稅;國內銷售環(huán)節(jié)應納的增值稅。(6分)
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產負債表里,其它應收款是個負數(shù)。其它應付款是個正數(shù)。應該怎么調整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應于當年計入應納稅所得額 這個計稅基礎和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應發(fā)工資總額是包含了個人承擔部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔部分,這樣理解對嗎?
7月預開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務機關開票,紅沖了7月預開的700萬,導致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預開的稅款都是交在遷移前的稅務局的,這種情況增值稅和附加稅應該怎么報?。?/p>
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權投資權益法內部交易,未實現(xiàn)的損益調整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
排氣量在1.0升以下(含1.0升)的1% 排氣量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的3% 消費稅的算不了
銷售環(huán)節(jié)增值稅=1300*13%-進口增值稅