不管否有發(fā)票都要計入成本費用。提成的費用計入銷售費用

老師您好,我們是拍賣行業(yè),主要拍賣汽車,請問在車沒賣出去之前,我們先支付給車主的一部分車款應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理? 還有就是我們的車是從保險公司競標過來的,然后再拍賣出去,之前問過一些老師,說我們是差額收入,比如我們競標價1萬,拍賣成交價1.2萬,但是在處理業(yè)務(wù)的時候還會產(chǎn)生一些拖車或者物流費用,這些費用是應(yīng)該沖減收入還是怎么處理,關(guān)鍵這些費用多數(shù)沒有發(fā)票,請老師解答一下,謝謝!
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(包括飛機火車票打車票),快遞費、技術(shù)培訓(xùn)費、核酸檢測費,像這樣的費用,在做賬的時候 ,放到業(yè)務(wù)招待費里,都是有相關(guān)發(fā)票的,這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候,計入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費里 這樣合理么 還需要單獨報個稅么 按著勞務(wù)費那樣報個稅(因為這個費用報銷,外部技術(shù)人員 是沒有涉及收入一說的)
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個網(wǎng)絡(luò)科技公司給我們駕校招生,學(xué)員的學(xué)費及培訓(xùn)費等都是從網(wǎng)絡(luò)科技公司的對公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個培訓(xùn)費要怎么做,教練員平時都是自主招生,我們只收檔案費,不包括培訓(xùn),但是現(xiàn)在這個學(xué)員是包括培訓(xùn)費,培訓(xùn)費應(yīng)該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險,如果是勞務(wù)費,就要教練員單獨去開勞務(wù)發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個要怎么辦呢?還有,學(xué)費是通過網(wǎng)絡(luò)科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學(xué)員的姓名開的,這個有什么影響嗎
老師你好,我公司之前給對方轉(zhuǎn)了一筆代收的考試費,后來沒有去考試,現(xiàn)在可以申請退回考試費,這月我們也給對方出具了紅字發(fā)票信息表,但現(xiàn)在是別的公司退款給公司賬戶了,這樣可以嗎?需要補充什么材料呢?而且對方紅沖發(fā)票還沒收到
老師好 我們是非盈利組織,是銀行協(xié)會,省上給我們一筆員工的考試費用,已經(jīng)轉(zhuǎn)到我們的對公戶了,但是出納因為現(xiàn)金還有,這筆款項也不多,就用現(xiàn)金發(fā)放給員工了,就是在對公戶上這筆款并沒有取出來,那我怎么處理呀這個賬務(wù)呢,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝。
請問一下走出口退稅報關(guān),是不是申請退稅在36個月前申請就可以了?有時間限制嗎?是外貿(mào)企業(yè)
老師,我們公司都是FOB報關(guān)出口,但是有的是沒有運費和港雜費發(fā)票的,因為在實際情況中是供應(yīng)商直接拉貨到碼頭上船,所以是供應(yīng)商直接付款了。然后供應(yīng)商將這一塊費用增加在貨款里,這種情況對于單證備案是不是影響很大。 如果說實際情況是這樣且很難改變的情況下,我們能否修改貿(mào)易方式出口呢?這種屬于那種貿(mào)易方式呢?
我們銷售設(shè)備附有調(diào)試義務(wù),我們把設(shè)備發(fā)到客戶現(xiàn)場,開票60%,一個月內(nèi)收款60%,現(xiàn)場由我們的員工進行調(diào)試,驗收后開票40%,再收款40%,這賬務(wù)怎么處理
請問老師,單位出錢給員工上的補充醫(yī)療保險,需要合并工資繳納個稅,另外當員工報銷醫(yī)療費用時,支付給與員工的醫(yī)療費用也要申報個稅。請問是哪個政策文件規(guī)定的呢。
老師 我公司在2023年賬務(wù)處理做了固定資產(chǎn)200多萬一次性攤銷 在年度申報時沒有在報表提現(xiàn)出來 現(xiàn)在可以更正申報嗎
請問老師,甲單位支付宿舍和大棚消防安全改造,找的乙公司,工程款乙公司開在一張發(fā)票上了。第一個問題,這筆工程款專票,需要做進項稅轉(zhuǎn)出么?如果要轉(zhuǎn),怎么轉(zhuǎn),發(fā)票都在一張。
請問老師,我公司制作剎車片的,每月都要核算在產(chǎn)品物料金額,8月份在產(chǎn)品金額:混料存259556.25+在產(chǎn)品166867.3+在線料84932.78+鋼背162153.22+紙盒20006.7+附件14271.29+車間庫存修理包25000=732787.54元,計算8月份在產(chǎn)品金額目的是什么?
請董老師解答,請問老師,大題16題第3問中,答案解析,折舊160怎么不乘以25%了
一般納稅人,預(yù)付租金,當月未取得進項發(fā)票如何做賬
一達通代理出口,怎么申報退稅
沒有票也可以算成本費用支出嗎
是的,沒有票也可以算成本費用支出。只是做納稅調(diào)增
做調(diào)增怎么做
那個是在匯算清繳的時候才做