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我現(xiàn)在要開100萬的票出去,6個(gè)點(diǎn)的增值稅。款收到之后另一家公司開100萬的票給我,只能開1個(gè)點(diǎn)的專票過來;這中間產(chǎn)生的稅費(fèi)差額咋計(jì)算?不光有增值稅附加稅還有印花稅

2022-12-02 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-02 13:42

和印花稅沒有關(guān)系的,印花稅不管多少,你們都需要繳納的,收到別人的發(fā)票呢,也抵扣不了,反而會(huì)交 增值稅退回來了,對應(yīng)的所得稅不就少啦? 100萬如果是價(jià)稅合計(jì)的,用100萬除以1.06乘以5% 需要退回的

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快賬用戶7362 追問 2022-12-02 13:48

100萬如果是價(jià)稅合計(jì)的,用100萬除以1.06乘以5,這個(gè)是中級的差額增值稅部分?

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齊紅老師 解答 2022-12-02 13:49

是的,是增值稅的那一部分。

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快賬用戶7362 追問 2022-12-02 13:53

麻煩老師算一下附加稅和企業(yè)所得稅,感謝

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齊紅老師 解答 2022-12-02 13:54

附加稅等于繳納的增值稅乘以12%,小型微利企業(yè)可以減半,用剛才算出來的增值稅算。

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齊紅老師 解答 2022-12-02 13:54

稅利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%,利潤是多少的,自己預(yù)算一下, 利潤100萬到300萬之間的稅率5%

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快賬用戶7362 追問 2022-12-02 14:05

增值稅差額可不可以用100/1.06*0.06-100/1.01*0.01這個(gè)算出來怎么和老師給的100/1.06*0.05對不上?

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齊紅老師 解答 2022-12-02 14:09

你好,不含稅的銷售額是固定的,你這樣的算的話,不含稅的銷售額不一致,前面的是6%的,后面的是1%啊。

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快賬用戶7362 追問 2022-12-02 14:13

這個(gè)不含稅金額是固定的?那說稅率不一樣是什么意思?

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齊紅老師 解答 2022-12-02 14:19

不管是稅率怎么變化,你不含稅的金額是一定的吧,固定的吧,不管稅率是多少,這個(gè)理解嗎?

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快賬用戶7362 追問 2022-12-02 14:23

不含稅金額不是根據(jù)稅率來算出來的?這個(gè)稅率有6又有1這個(gè)為什么要按6來算?

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齊紅老師 解答 2022-12-02 14:25

不含稅的金額,這個(gè)是固定的,不管你的稅率是多少,我不含稅的金額和你不含稅的是一樣的,我小規(guī)模的稅率是3%一般納稅人的就是6%,是這么理解的。

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和印花稅沒有關(guān)系的,印花稅不管多少,你們都需要繳納的,收到別人的發(fā)票呢,也抵扣不了,反而會(huì)交 增值稅退回來了,對應(yīng)的所得稅不就少啦? 100萬如果是價(jià)稅合計(jì)的,用100萬除以1.06乘以5% 需要退回的
2022-12-02
附加稅是按照實(shí)際繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù) 增值稅=60/1.06*0.06-10/1.06*0.06=2.83018867925 ?附加稅=2.83*0.12=0.3396 合計(jì)=2.83%2B0.3396=3.1696 也就是=(60-10)/1.06*0.06*1.12=3.16981132075
2022-06-07
您好,您的意思您交的增值稅少了是嗎
2019-08-31
對你沒有影響,你只是賺了,并沒有虧損。
2019-08-31
1.?多交增值稅:我方開6%銷項(xiàng)稅≈8490.57元,對方開1%進(jìn)項(xiàng)稅≈1485.15元,多交≈7005.42元。 2.?加稅點(diǎn):理論至少加5個(gè)點(diǎn)可補(bǔ)增值稅差,實(shí)際需算附加稅等,不一定多交稅。 3.?拿回稅金:符合條件可申請退稅(電子稅局填申請表),或用多交稅金作進(jìn)項(xiàng)留抵抵減后續(xù)增值稅。
2025-07-07
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