和印花稅沒有關(guān)系的,印花稅不管多少,你們都需要繳納的,收到別人的發(fā)票呢,也抵扣不了,反而會(huì)交 增值稅退回來了,對應(yīng)的所得稅不就少啦? 100萬如果是價(jià)稅合計(jì)的,用100萬除以1.06乘以5% 需要退回的
抵扣稅費(fèi) 請問老師:我們開票開出去60萬6個(gè)點(diǎn)的專票,收到款,然后打出去10萬收到10萬6個(gè)點(diǎn)的專票,可不可以算作我們所需要交的稅費(fèi)就是50萬的開票增值及附加,然后還有50萬的企業(yè)所得稅? 我的算法是: 60萬除以1.06x0.06x1.12 - 是開票的增值及附加 然后收到10萬是不是抵扣的也是增值和附加稅呀? 剛剛?cè)腴T小白,煩請老師幫忙解答,謝謝
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務(wù)分包出去了,有個(gè)項(xiàng)目是簡易計(jì)稅,我采用差額計(jì)稅,計(jì)算增值稅把分包的差額了,假如我們給開發(fā)公司開發(fā)票是100萬,收到的分包發(fā)票是60萬,那差額后計(jì)算的增值稅,稅負(fù)怎么計(jì)算,是用增值稅除以100萬,還是100-60呢
老師我們公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額是260882.56 還有一個(gè)加計(jì)扣除1.1 銷項(xiàng)稅額:831396.18 如果我這個(gè)月只想交1萬元的增值稅 那我如果開6個(gè)點(diǎn)的稅 我還要開多少6個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來 怎么算老師
我們公司是一般納稅人(增值稅6個(gè)點(diǎn)) 。先在要開票給客戶10萬(含稅)?,F(xiàn)在要付給供應(yīng)商5萬(小規(guī)模只能開3個(gè)點(diǎn))。現(xiàn)在我要怎么計(jì)算才能平衡。意思是我要給客戶加收多少錢才能彌補(bǔ)我進(jìn)項(xiàng)3個(gè)點(diǎn)不是6個(gè)點(diǎn)的差額
我現(xiàn)在要開100萬的票出去,6個(gè)點(diǎn)的增值稅??钍盏街罅硪患夜鹃_100萬的票給我,只能開1個(gè)點(diǎn)的專票過來;這中間產(chǎn)生的稅費(fèi)差額咋計(jì)算?不光有增值稅附加稅還有印花稅
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
老師,進(jìn)銷存里面,銷貨單怎么打印呢
政府會(huì)計(jì)制度里面,參加會(huì)議交的會(huì)務(wù)費(fèi)入什么課目
財(cái)管:節(jié)稅是長期租賃存在的原因。應(yīng)如何理解?租賃費(fèi)抵稅和自己購買通過折舊抵稅,兩者的稅率有不一樣?
審計(jì):影響整體重要性的百分比因素,提到要考慮 被審計(jì)單位是否由集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資或是否有大額對外融資。如果由內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資,是不是百分比要低一些?即嚴(yán)格一些?
中級輕松過關(guān)3經(jīng)濟(jì)法,這個(gè)考前看這個(gè)就不用學(xué)習(xí)別的了?目前就聽了一遍課,做題全錯(cuò),看打印的講義像那個(gè)天書一樣,咋搞,我在多多上找,輕松過關(guān)3是什么6套題是?
老師,山東省非稅收入通用票據(jù),章是交通警察支隊(duì)的收費(fèi)專用章,能做外賬嗎,能稅前扣除嗎
公司是生產(chǎn)銷售鏡片的,本月給外單位加工了一批鏡片,開給對方發(fā)票是:勞務(wù)★加工費(fèi),那我開的這筆發(fā)票入帳怎么入帳?,是入主營業(yè)務(wù)收入還是其它業(yè)務(wù)收入?還是?
100萬如果是價(jià)稅合計(jì)的,用100萬除以1.06乘以5,這個(gè)是中級的差額增值稅部分?
是的,是增值稅的那一部分。
麻煩老師算一下附加稅和企業(yè)所得稅,感謝
附加稅等于繳納的增值稅乘以12%,小型微利企業(yè)可以減半,用剛才算出來的增值稅算。
稅利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%,利潤是多少的,自己預(yù)算一下, 利潤100萬到300萬之間的稅率5%
增值稅差額可不可以用100/1.06*0.06-100/1.01*0.01這個(gè)算出來怎么和老師給的100/1.06*0.05對不上?
你好,不含稅的銷售額是固定的,你這樣的算的話,不含稅的銷售額不一致,前面的是6%的,后面的是1%啊。
這個(gè)不含稅金額是固定的?那說稅率不一樣是什么意思?
不管是稅率怎么變化,你不含稅的金額是一定的吧,固定的吧,不管稅率是多少,這個(gè)理解嗎?
不含稅金額不是根據(jù)稅率來算出來的?這個(gè)稅率有6又有1這個(gè)為什么要按6來算?
不含稅的金額,這個(gè)是固定的,不管你的稅率是多少,我不含稅的金額和你不含稅的是一樣的,我小規(guī)模的稅率是3%一般納稅人的就是6%,是這么理解的。