你好,是的,是這樣理解的

為什么說增值稅負(fù)稅人是消費(fèi)者?
終端消費(fèi)者不交增值稅但是負(fù)稅人,是嗎
增值稅的負(fù)稅人是消費(fèi)者,這個附加稅的負(fù)稅人是銷售賣貨公司是吧?
增值稅在流轉(zhuǎn)過程中都會由各自環(huán)節(jié)的所有者來負(fù)擔(dān)增值額的稅,然后最后到消費(fèi)者手里,消費(fèi)者會負(fù)擔(dān)全額的稅,那也就是說這個增值稅一共會交兩次?
增值稅的負(fù)稅人只有最終消費(fèi)者嗎?
之前的財務(wù)把往來賬都做在其他應(yīng)收應(yīng)付里面,我需要更正到應(yīng)收應(yīng)付嗎,還是這樣做也可以
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳個稅么
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費(fèi)用記入什么科目?老師
老師 工資1萬 沒有可扣除的項目 財務(wù)做到只需扣繳150元 是正確的嗎?不是應(yīng)該按10%來計算的嗎
我司是物流運(yùn)輸公司,物流車輛也是公司的,現(xiàn)在物流車輛買商業(yè)保險,請問可以計入哪個科目?要不要計入主營業(yè)務(wù)成本?還是管理費(fèi)用-保險費(fèi)?
老師,7月份支付4-6月的業(yè)務(wù)員提成,計入什么科目?怎么做賬
老師294000收入交多少增值稅?
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費(fèi)用記入什么科目?
老師,接稅務(wù)通知,說有個供應(yīng)商成走逃企業(yè),對方開給你們的專票,稅額要做轉(zhuǎn)出,我們都是真實的業(yè)務(wù),也是必須要轉(zhuǎn)出嗎?
您好!請問 不同業(yè)務(wù) 不同稅率 可以開在一張發(fā)票上嗎?
老師 增值稅的征收對象是增值額 沒有增值額不對其征稅 是嗎 那小規(guī)模納稅人計算增值稅 只管用不含稅價乘征收率嗎 不用看增值沒增值嗎
您好,是的,是這樣理解的
嗯嗯 那一般納稅人 ,將來銷售免稅,就不能抵扣進(jìn)項稅額了 ,也就是不用交增值稅的意思嗎
您好,是的,如果是免稅的一般納稅人,不能抵扣進(jìn)項稅。也是不需要交增值稅。
那是不是將來銷售如果是減稅 同樣不能抵扣進(jìn)項稅額 那增值稅就是 只算銷項稅額?
您好,減稅?具體是怎么樣的情況?
關(guān)于進(jìn)項稅額不能抵扣的情形:配比選擇~將來銷售免稅或減稅 該部分不得抵扣。是這樣的概述
配比原則 打錯了
你好,只是免稅對應(yīng)部分的不能抵扣,不是免稅部分的是可以抵扣的。所以計算增值稅的時候,也不是說只有銷項稅
其實就是 這種情況下只計算銷項稅額來算增值稅是嗎
不是,有免稅和不免稅的,只是免稅對應(yīng)部分的進(jìn)項稅不能抵扣,不是免稅部分的是可以抵扣的。所以計算增值稅的時候,也不是說只有銷項稅
嗯 那免稅對應(yīng)部分的進(jìn)項稅不能抵扣 那就是該部分不計它的增值稅是不是
您好,是的,不算它的增值稅,它是免稅的