同學(xué)你好 你的問題是什么
老師,因?yàn)殡p減輔導(dǎo)班退費(fèi)多。10月份主營業(yè)務(wù)收入:負(fù)數(shù)65525.4元,主營業(yè)務(wù)成本4058元,管理費(fèi)用1500元,營業(yè)外收入915元,營業(yè)外支出100元。會(huì)計(jì)分錄如下:損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)65525.4 貸:本年利潤 負(fù)數(shù)65525.4 借:主營業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 4058 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4058 費(fèi)用,營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 1600 貸:管理費(fèi)用 1500 營業(yè)外支出 100 利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 負(fù)數(shù)70268.4 貸:利潤分配—未分配利潤 負(fù)數(shù)70268.4 謝謝老師??催@個(gè)對(duì)嗎
根據(jù)以下?lián)p益類賬戶 科目名稱 借或貸 結(jié)賬前金額 主營業(yè)務(wù)收入 貸 6000000 其他業(yè)務(wù)收入 貸 700000 投資收益 貸 1000000 營業(yè)外收入 貸 50000 主營業(yè)務(wù)成本 借 4000000 其他業(yè)務(wù)成本 借 400000 稅金及附加 借 80000 銷售費(fèi)用 借 500000 管理費(fèi)用 借 770000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借 200000 營業(yè)外支出 借 250000 (一)請(qǐng)計(jì)算并寫出計(jì)算過程:(1)營業(yè)收入(2)營業(yè)成本(3)營業(yè)利潤(4)利潤總額 (5)所得稅費(fèi)用(6)凈利潤 (二)1.結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶(寫會(huì)計(jì)分錄)并算出利潤總額。 2.計(jì)算,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用(寫會(huì)計(jì)分錄)并算出凈利潤。
乙公司12月31日,結(jié)賬前各損益類賬戶的發(fā)生額如下(該企業(yè)不存在所得稅納稅調(diào)整因素,所得稅稅率為25%)賬戶名稱結(jié)賬前發(fā)生額主營業(yè)務(wù)收入6000000(貸)其他業(yè)務(wù)收入700000(貸)公允價(jià)值變動(dòng)損益150000(貸)投資收益600000(貸)營業(yè)外收入50000(貸主營業(yè)務(wù)成本4000000(借)其他業(yè)務(wù)成本400000(借)稅金及附加80000(借)銷售費(fèi)用500000(借)管理費(fèi)用770000(借)財(cái)務(wù)費(fèi)用200000(借資產(chǎn)減值損失100000(借)營業(yè)外支出250000(借)計(jì)算金額:1、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入、利得2、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)費(fèi)用、損失3、計(jì)算營業(yè)利潤、利潤總額4、計(jì)算應(yīng)交所得稅5、結(jié)轉(zhuǎn)所得稅6、計(jì)算凈利潤7、結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤
結(jié)轉(zhuǎn)本月的損益類賬戶至“本年利潤”賬戶,會(huì)計(jì)分錄如下:月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目如下:1、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入借:主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入營業(yè)外收入貸:本年利潤2、期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:管理費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用3、成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)支出營業(yè)外支出4、稅金的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:營業(yè)稅金及附加所得稅費(fèi)用5、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益:凈收益的:借:投資收益貸:本年利潤凈損失的:借:本年利潤貸:投資收益
年末,企業(yè)損益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤”賬戶前的金額如下表,結(jié)轉(zhuǎn)各損益類賬戶損益類賬戶余額方向(借結(jié)賬前余額或貸)(元)主營業(yè)務(wù)收貸7150000入其他業(yè)務(wù)收貸700000入營業(yè)外收入貸50000主營業(yè)務(wù)成借4000000其他業(yè)務(wù)成借400000本稅金及附加借80000銷售費(fèi)用借500000管理費(fèi)用借770000財(cái)務(wù)費(fèi)用借300000營業(yè)外支出借250000(1)結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)收入賬戶(2)結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費(fèi)用賬戶
購入的設(shè)備為生產(chǎn)車間所用,錄入固定資產(chǎn)卡片是計(jì)入折舊費(fèi)用科目的制造費(fèi)用二級(jí)科目折舊費(fèi)嗎?但制造費(fèi)用-折舊費(fèi)這個(gè)科目一直有余額怎么處理?
老師第五題,最后為什么加上0.5%
開通社保但是沒有添加人員要申報(bào)社保么?
加計(jì)抵減做賬的時(shí)候怎么做
單位收到商業(yè)承兌匯票,票據(jù)到期但對(duì)方不付,有什么處理方法?
城鎮(zhèn)土地使用稅的計(jì)稅依據(jù)?
老師,我們是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到政府補(bǔ)助.這費(fèi)用科目做到哪里
你好!如果我在淘寶買東西,本來價(jià)格是100,有優(yōu)惠券10塊,我實(shí)付90,廠家給開了100的發(fā)票。報(bào)銷公戶肯定是出90,這個(gè)差額我應(yīng)該怎么做賬呢
老師您好,公司老板去省外旅游,租車費(fèi),餐費(fèi),住宿費(fèi)怎么入賬?謝謝!
老師這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表有問題嗎?剛我發(fā)現(xiàn)之前財(cái)務(wù)1-5月做了會(huì)計(jì)憑證但是沒結(jié)賬。我把全部按了結(jié)賬