配的技術員是用在哪里的?是安裝的嗎?
經營范圍包含:建筑智能化工程施工,建設工程設計,各類工程建設活動,建筑勞務分包,食用農產品、儀器儀表、閥門、建材、裝潢材料、金屬材料、金屬制品、五金交電、化工產品及原料(除危險化學品、監(jiān)控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)、工業(yè)機器人的銷售,機械設備、機電設備、智能設備、環(huán)保設備、電子設備安裝、維修,商務信息咨詢,從事機械科技、環(huán)保科技、機器人科技、智能科技領域內的技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢、技術轉讓,技術進出口,貨物進出口,食品銷售,非居住房地產租賃,住房租賃。 公司經營范圍是這些,可以做研究立項嗎?
個人獨資企業(yè):xx工程設計管理服務部 一般經營項目是: 工程技術咨詢;工程監(jiān)理;設計咨詢和技術服務;工程項目管理;室內外裝飾裝修設計;企業(yè)管理咨詢服務;凈化設備銷售;機電設備及配件銷售;五金配件銷售;消防安全器材的銷售;工程設備租賃;國內貿易;經營進出口業(yè)務。 許可經營項目是:建筑裝飾工程的設計與施工;建筑勞務分包; 想問一下老師,我接到生產車間的裝飾工程,可以開建筑服務*裝飾服務,普通發(fā)票嗎?如果不可以,建議我怎么開票為好?
公司經營范圍:室內外電子拼接屏、顯示器、LED顯示屏,投影機,計算機軟硬件的技術開發(fā)與銷售; 電子設備、電子智能教學設備、通訊設備、廣播電視設備、照明設備、家用電器,音響設備、機械設備的技術開發(fā)與銷售;遠程視頻會議系統(tǒng)集成服務及技術咨詢;體育 器材、儀器儀表的購銷及上門安裝;室內外裝修工程、舞臺燈光設計與安裝;儀器儀 表、機械設備的租賃;國內貿易;貨物及技術進出口,開具發(fā)票時是否可以開具:專業(yè)設計服務*廣告制作費、工藝品*美工材料、印刷品*廣告物料這個內容的發(fā)票
;醫(yī)療設備的技術咨詢;醫(yī)療設備租賃、維修及維護;電子技術轉讓及服務;純水冷卻技術開發(fā)服務;儀器設備的安裝調試服務;制冷設備、水電及機電安裝;裝飾裝修服務;輻射防護器材安裝、維護;機電工程設計;空氣凈化機、醫(yī)療實驗室設備及器具、建筑材料、機電設備、電子產品及配件、計算機軟件、消毒用品設備、實驗室成套設備及通風系統(tǒng)、實驗室耗材的銷售;裝飾裝修材料、機械設備、五金產品批發(fā);中央空調系統(tǒng)的銷售、安裝及維修維護;一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械的銷售;電子產品組裝;計算機網絡平臺的開發(fā)及建設;環(huán)保設備設計、開發(fā);不銹鋼制品零售;自營和代理各類商品及技術的進出口,,,老師這種經營范圍購買的金屬制品,設備涂機,五金工具,是計入庫存商品嗎還是?
建筑公司,援外的工程,銷售一臺設備 50萬, 這個設備是自己買材料組裝的,銷售過去后還配幾個技術人員,做些技術服務,如何開票?
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應付職工薪酬的兩項,都應該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經營所得A表第一季已產生經營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
用這臺設備做勞務的
你好,具體的是什么勞務的?建筑勞務的嗎?
是的建筑勞務
你好,這不就是包工包料的工程? 提供主要材料加人工
主要是提供了設備加人工
你好,設備單獨開,人工單獨開,技術服務的。
分別是幾個人的發(fā)票
分別開兩個發(fā)票就可以的。
你說的分別幾個人的發(fā)票是什么意思?
幾個點的
是一般納稅人,設備13%,技術服務6%。
這個出口的設備不是開0稅率嗎
你說的援外工程是出口的啊。
所有的都是零稅率的。
這個設備就賣給他了
不算出口嗎
你好,他是在國外嗎?
購買方是國外的公司
那就是出口的稅率都是零稅率。
那我這個是免抵退稅嗎?
你好,你們是加工企業(yè)的嗎?如果是簡單的組裝不屬于,如果是自己加工的屬于。