你好 這個(gè)不能這樣處理啊,未開(kāi)票收入是你們確認(rèn)對(duì)方不需要發(fā)票的,你們后面是不能紅沖回來(lái)的 最多是沖對(duì)應(yīng)的未開(kāi)票收入的
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們?nèi)ツ昴甑子形撮_(kāi)票收入,填寫增值稅銷項(xiàng)稅時(shí),當(dāng)時(shí)填在了未開(kāi)具發(fā)票那一欄,現(xiàn)在我們開(kāi)了發(fā)票,然后要在未開(kāi)票收入那里這個(gè)負(fù)數(shù)沖掉之前的數(shù)嗎?
今年有一筆收入未開(kāi)票,賬上暫估了一筆未開(kāi)票收入,發(fā)票明年才能開(kāi),等到明年再紅沖暫估重新入收入可以嗎?暫估和實(shí)際的收入金額一致
我公司馬上滿三年未開(kāi)票了,明年開(kāi)票?,F(xiàn)在做一個(gè)未開(kāi)票收入。等明年開(kāi)票是在沖。明年開(kāi)票沖的時(shí)候還有那些手續(xù)流程嗎?
老師單位有留底,這月報(bào)了不開(kāi)票收入,要是今年不在開(kāi)票了,明年開(kāi)票的時(shí)候在紅沖,這樣有影響嗎?
老師,去年增值稅未開(kāi)票收入50萬(wàn)元做了申報(bào),1月份這個(gè)未開(kāi)票收入開(kāi)票了,開(kāi)了15萬(wàn)元,2月份開(kāi)了30萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)我沒(méi)有做未開(kāi)票沖減,現(xiàn)稅局這邊叫我報(bào)5月份的時(shí)候直接沖減,那我是沖減今年已經(jīng)開(kāi)的45萬(wàn)元,還是去年申報(bào)的50萬(wàn)元
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說(shuō)23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開(kāi)票,稅收編碼是什么
老師好,把購(gòu)買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會(huì)最終轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去?這個(gè)科目不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報(bào)預(yù)繳嗎?這個(gè)c選項(xiàng)為什么錯(cuò)了?答案說(shuō)應(yīng)該次月預(yù)繳
老師實(shí)操3月的手工賬我覺(jué)得我做錯(cuò)了,又不知道哪里錯(cuò)了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開(kāi)發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師:用農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度:村股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社:收到上級(jí)撥款辣椒種植款20萬(wàn).種植辣椒有費(fèi)用支出.有收入,計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款還是計(jì)入補(bǔ)助收入?
老師,建筑行業(yè)承包給他人做包工包料怎么寫分錄
你意思是等我實(shí)際開(kāi)票只能從沖收入不能充增值稅嗎?
是的,你不能通過(guò)未開(kāi)票收入來(lái)這樣調(diào)節(jié)的