那個是不算的,他沒說進(jìn)項的意思
A.購入該材料可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅額為13.045萬元B.對方代墊的包裝費(fèi)0.3萬元也應(yīng)該計入原材料的成本中C.購入原材料開出的銀行匯票應(yīng)該計入應(yīng)付票據(jù)中D.購入A原材料的成本為100.8萬元
老師,購買的用于簡易計稅項目的材料,購進(jìn)時:借:原材料 10萬 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1.3萬,貸:銀行存款11.3萬,同時借:原材料1.3萬,借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)-1.3萬,這樣做對嗎?謝謝老師
某企業(yè)材料采用計劃成本核算,增值稅率為13%。2019年9月初結(jié)存乙材料計劃成本為200萬元,材料成本差異為節(jié)約差20萬元。9月份存貨發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)9月3日購入乙材料一批,實際成本為135萬元,計劃成本為150萬元,材料已經(jīng)驗收入庫,款項尚未支付。根據(jù)1的資料應(yīng)編制正確的會計錄!A借:原材料 150萬 貸:應(yīng)付賬款 150萬 B借:原材料 135萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn) 項稅額) 17.55萬 貸:銀行存款 152.55萬 Q0 C借:原材料 135萬 貸:應(yīng)付賬款 135萬 D借:原材料150萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn) 項稅額)17.55萬 貸:應(yīng)付賬款 152.55萬材 料成本差異 15萬
一般納稅人 ,計算應(yīng)交增值稅的時候,用的是應(yīng)交增值稅銷項稅去減去進(jìn)項,與應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項沒有關(guān)系,是嗎
進(jìn)項發(fā)票的入賬步驟確認(rèn): 1.進(jìn)項發(fā)票和貨都收到,就入賬;分錄是 借:庫存商品 100萬 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13萬 貸:應(yīng)付賬款 A113萬 2.銷售和成本時: 借:銀行存款88萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入80*1.1=99.44萬 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)88*0.13=11.44萬元 借:主營業(yè)務(wù)成本 80萬 貸:庫存商品 80萬 3.結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11.44 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)80*0.13=10.4萬 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1.04萬元
同一集團(tuán)下的兩個子公司合并,如果合并時被合并的公司還有沒抵扣的專用發(fā)票,這個到合并方怎么處理
老師您好!在這個經(jīng)營范圍之內(nèi)可以加上運(yùn)輸服務(wù)嗎?打算開運(yùn)輸服務(wù)類發(fā)票,,可以加上嗎?如果加上是不是就得開票13個稅點(diǎn)
老師 您好 我們有一份合同 對方是電子版形式 打印出來 是黑章 然后我們公司是紅章 這種合同留著備查可以嗎
老師,6月份稅務(wù)查賬后讓我們從小微企業(yè)調(diào)成一般納稅人,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在說不是小微企業(yè)后要補(bǔ)交六稅兩費(fèi)減半的另外一半,還帶滯納金,稅務(wù)給我的回復(fù):2023年度超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后,則稅款所屬期在2024年7月1日到2025年6月30日內(nèi)的六稅兩費(fèi)不能享受減半優(yōu)惠,應(yīng)盡快補(bǔ)交已減半部分。難道不是交23年的嗎?這咋成了24年的?
下午稅務(wù)讓去聽互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本涉稅信息報送的培訓(xùn),說有不知道怎么填的問問,填表說明我看了沒什么不會填的,但是我也不知道填的對不對,可以問問老師什么
老師你好,我們公司這邊新建了廠房投入了一些設(shè)備,一部分是應(yīng)用于整個廠房的維持生產(chǎn)環(huán)境的設(shè)備,比如空氣壓縮系統(tǒng),我在計提折舊時這種公用系統(tǒng)設(shè)備折舊費(fèi)如何處理,另一種應(yīng)用于實際生產(chǎn)的設(shè)備折舊我可以按照年限平均法將實際的折舊按照不同產(chǎn)品的使用比例分?jǐn)傊廉a(chǎn)品成本內(nèi)。這樣可以嗎
您好老師:單位化驗室購買的酸堿柜4個六千元需要做固定資產(chǎn)嗎?,不做固定資產(chǎn)有影響嗎?
郭老師,我想問一下,就是應(yīng)收賬款里面少了八百多塊錢,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)那我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么貸款多一個八百多呢?其他都沒有錯,就是應(yīng)收賬款這邊少了一個八百多,我要怎么調(diào)帳呢?
結(jié)息計入什么科目 怎么寫分錄
老師,我想請問一下,我們公司不是因為投標(biāo)的原因,這邊甲方需要我們注冊資本實繳到位,這個注冊資本必須是以股東的名義轉(zhuǎn)投資款進(jìn)去對嗎,比如說公司投入固定資產(chǎn),貨物呀,設(shè)備呀這些投入進(jìn)去,這個應(yīng)該怎么算呀,還有就是本來資金現(xiàn)在有點(diǎn)不足,估計也只能過一下賬后要抽出來,這個以什么方式把錢拿出去比較安全,謝謝老師