?你好;? ?不能哈; 應(yīng)該按照應(yīng)收的 當(dāng)期 來(lái)做收入? 計(jì)提收入和? 稅費(fèi)的??
你好老師,我想問(wèn)一下我們是外貿(mào)企業(yè)收到紅沖發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,同時(shí)抵扣簾怎么處理?10月入賬,11月退稅沒(méi)有信息,12月開(kāi)紅沖發(fā)票,1月收到紅沖發(fā)票,和重開(kāi)的發(fā)票。
老師您好,我們公司2020年借款給其他公司,收利息,一直沒(méi)收到利息,2021年收到的概率比較大,最后一點(diǎn)利息也收不回來(lái)也有一點(diǎn)點(diǎn)可能。請(qǐng)問(wèn)我是把2020年的利息計(jì)入12月收入,正常納稅,還是等錢(qián)收到了,把全部利息記到2021年,開(kāi)票的同時(shí)正常納稅。 這兩種方法哪個(gè)比較好,想聽(tīng)聽(tīng)老師的意見(jiàn),十分感謝!
老師好,對(duì)于增值稅收入和企業(yè)所得稅收入確認(rèn)的時(shí)間段有些模糊,企業(yè)的工程工期都是超過(guò)1年,合同約定了分期付款時(shí)間點(diǎn),我的企業(yè)所得收入就要按照合同約定的時(shí)間點(diǎn)確認(rèn)收入,即使款項(xiàng)沒(méi)收到也要確認(rèn),增值稅收入也是一樣,如果先開(kāi)了發(fā)票,就要按發(fā)票金額確認(rèn)收入,不考慮合同約定的問(wèn)題,我的理解對(duì)嗎?
老師,你好,想問(wèn)一下企業(yè)之前的利息收入,借款合同上沒(méi)有約定付息時(shí)間,能否按開(kāi)票時(shí)間再來(lái)確認(rèn)收入,比如11月利息12月開(kāi)票能否12月入賬時(shí)確定收入?
老師 。對(duì)于收入確認(rèn),有幾個(gè)疑問(wèn)。首先,比如賒銷(xiāo)的,增值稅那里說(shuō)按照合同約定的收款時(shí)間確認(rèn)收入;收入確認(rèn)原則那里又說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移,能夠可靠計(jì)量等五個(gè)條件可以確認(rèn)收入;新收入準(zhǔn)則又說(shuō)什么識(shí)別單項(xiàng)合同,分?jǐn)偨灰捉痤~之類(lèi)的。所以我想問(wèn),比如當(dāng)月提供服務(wù),次月開(kāi)票結(jié)算。這種怎么確認(rèn)收入,在哪個(gè)月交稅。
汽車(chē)裝飾用品可以入賬固定資產(chǎn)嗎
老師,盤(pán)虧平衡作業(yè)率就是盤(pán)虧平衡銷(xiāo)售率么,盤(pán)虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量就是盤(pán)虧平衡銷(xiāo)售量么
老師應(yīng)聘收入會(huì)計(jì),實(shí)操工作中算項(xiàng)目毛利是怎么個(gè)工作流程呢??
小規(guī)模納稅人(實(shí)際個(gè)體戶)申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實(shí)際第一季度開(kāi)票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專(zhuān)門(mén)借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專(zhuān)門(mén)借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開(kāi)始動(dòng)工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報(bào)銷(xiāo)單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)?報(bào)銷(xiāo)單本身這張也算上一頁(yè)嗎?還是說(shuō)不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁(yè)?還是說(shuō)要加上報(bào)銷(xiāo)單本身,就是3頁(yè)?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬(wàn)元,專(zhuān)款專(zhuān)用,支付時(shí)借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒(méi)改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
計(jì)提稅費(fèi)那不就是會(huì)與申報(bào)的稅費(fèi)不一致?
你好;? ? 不會(huì)的; 除非你自己計(jì)提自己算的不對(duì)? ?
怎么不會(huì),計(jì)提,我發(fā)票都還沒(méi)開(kāi)出來(lái),比如11月利息,我肯定是要過(guò)完11月才能開(kāi)票,以免最后一天最后一刻萬(wàn)一別人還款了我計(jì)息是計(jì)頭不計(jì)尾的,這樣我計(jì)提了還沒(méi)開(kāi)票,到申報(bào)的時(shí)候肯定會(huì)少了計(jì)提部份的稅吖
你好; 你自己價(jià)稅分離? ?你 確定了 含稅金額; 和稅率; 你不含稅金額和稅額都能計(jì)算出來(lái)的;怎么會(huì)少計(jì)提;? 除非你自己計(jì)算不對(duì)哦??
我自計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅當(dāng)月同增值稅申報(bào)不一樣吖,我計(jì)提的稅都還沒(méi)有開(kāi)票,這樣我入賬的稅就肯定會(huì)比當(dāng)月申報(bào)的稅多吖,我計(jì)提的稅還沒(méi)開(kāi)票申報(bào)時(shí)是不是就會(huì)少了這一部分呢?
?你好;? 比如你11月的利息收入; 你12月開(kāi)票 ; 你11月就得? 價(jià)稅分離? 走? 收入計(jì)提增值稅的;? ? ?沒(méi)有開(kāi)票符合11月的收入; 你也得11月去做分錄報(bào)稅的 ; 你的意思是 你12月才開(kāi)票; 你就算是11月應(yīng)收的收入; 你也不會(huì)做收入計(jì)提 ???? ?
對(duì),沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)計(jì)提增值稅的分錄,計(jì)提收入不就是同確認(rèn)收入一樣分錄嗎?
你的意思是說(shuō)用末計(jì)提增值稅的分錄嗎?
你的意思是說(shuō)月末計(jì)提增值稅的分錄嗎?
謝謝,我明白你的意思了,我搞錯(cuò)了
你好 ;? 我說(shuō)的是就是這筆;? 借應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? 就是你做收入的? 就貸方及時(shí)做增值稅;? 這個(gè)就是叫法不一樣 ;? ?有的學(xué)員習(xí)慣說(shuō) 計(jì)提增值稅;? ?就是說(shuō)的做收入 的時(shí)候? 確定增值稅的 貸方金額? ?
好的,知道了,因?yàn)槲襾?lái)這公司計(jì)提是年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,我打算從明年1月開(kāi)始每月計(jì)提,這樣的話就會(huì)方便 而且清晰一些
你好 ;? ?可以的;? ?你記得按期報(bào)稅 即可? ?
老師,再問(wèn)另外一個(gè)問(wèn)題,客戶是一家公司用私人轉(zhuǎn)賬到基本賬上,但是有個(gè)委托書(shū),可以這樣收款嗎?開(kāi)票是開(kāi)給公司的
你好;? ? 可以的; 偶爾發(fā)生這樣的業(yè)務(wù) 可以? ? 操作的;? ?千萬(wàn)別頻繁操作; 畢竟是? 三流不一致了? ?
好的,謝謝!
不客氣的; 幫到你就好? ?