?你好;? ?不能哈; 應(yīng)該按照應(yīng)收的 當(dāng)期 來(lái)做收入? 計(jì)提收入和? 稅費(fèi)的??

你好老師,我想問(wèn)一下我們是外貿(mào)企業(yè)收到紅沖發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,同時(shí)抵扣簾怎么處理?10月入賬,11月退稅沒(méi)有信息,12月開(kāi)紅沖發(fā)票,1月收到紅沖發(fā)票,和重開(kāi)的發(fā)票。
老師您好,我們公司2020年借款給其他公司,收利息,一直沒(méi)收到利息,2021年收到的概率比較大,最后一點(diǎn)利息也收不回來(lái)也有一點(diǎn)點(diǎn)可能。請(qǐng)問(wèn)我是把2020年的利息計(jì)入12月收入,正常納稅,還是等錢(qián)收到了,把全部利息記到2021年,開(kāi)票的同時(shí)正常納稅。 這兩種方法哪個(gè)比較好,想聽(tīng)聽(tīng)老師的意見(jiàn),十分感謝!
老師好,對(duì)于增值稅收入和企業(yè)所得稅收入確認(rèn)的時(shí)間段有些模糊,企業(yè)的工程工期都是超過(guò)1年,合同約定了分期付款時(shí)間點(diǎn),我的企業(yè)所得收入就要按照合同約定的時(shí)間點(diǎn)確認(rèn)收入,即使款項(xiàng)沒(méi)收到也要確認(rèn),增值稅收入也是一樣,如果先開(kāi)了發(fā)票,就要按發(fā)票金額確認(rèn)收入,不考慮合同約定的問(wèn)題,我的理解對(duì)嗎?
老師,你好,想問(wèn)一下企業(yè)之前的利息收入,借款合同上沒(méi)有約定付息時(shí)間,能否按開(kāi)票時(shí)間再來(lái)確認(rèn)收入,比如11月利息12月開(kāi)票能否12月入賬時(shí)確定收入?
老師 。對(duì)于收入確認(rèn),有幾個(gè)疑問(wèn)。首先,比如賒銷(xiāo)的,增值稅那里說(shuō)按照合同約定的收款時(shí)間確認(rèn)收入;收入確認(rèn)原則那里又說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移,能夠可靠計(jì)量等五個(gè)條件可以確認(rèn)收入;新收入準(zhǔn)則又說(shuō)什么識(shí)別單項(xiàng)合同,分?jǐn)偨灰捉痤~之類(lèi)的。所以我想問(wèn),比如當(dāng)月提供服務(wù),次月開(kāi)票結(jié)算。這種怎么確認(rèn)收入,在哪個(gè)月交稅。
剛注冊(cè)的個(gè)體戶(hù)沒(méi)有核定個(gè)稅的稅種,也沒(méi)有入職員工,可以不申報(bào)嗎?
老師,個(gè)稅系統(tǒng),電腦重裝系統(tǒng)了,人員信息恢復(fù)不了,我是不是要再重新錄入一下人員信息就可以
公司購(gòu)買(mǎi)小汽車(chē)的上牌服務(wù)費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)還是費(fèi)用
我企業(yè)向農(nóng)民收購(gòu)禽畜動(dòng)物糞便,是直接反向開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票還是必須讓農(nóng)民向我企業(yè)開(kāi)具發(fā)票呢?
個(gè)體工商戶(hù)一般納稅人,繳稅咋繳
開(kāi)勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票,需要交什么稅,稅率是多少
?老師,我們首單全部收匯,我們要變更經(jīng)營(yíng)地址,采購(gòu)發(fā)票供應(yīng)商還沒(méi)給我開(kāi),我們是等變更完地址再讓開(kāi)發(fā)票還是現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票哪種方法更穩(wěn)穩(wěn)妥。首單采用的出口方式是EXW方式。這單出口銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票怎么開(kāi)
hscode 編碼怎么能查詢(xún)準(zhǔn)確
商貿(mào)公司做批發(fā)零售的,有進(jìn)銷(xiāo)存軟件,但做手工帳,庫(kù)存商品超過(guò)百了,入賬時(shí)庫(kù)存商品的名字科目一定要寫(xiě)到三級(jí)科目嗎?為什么網(wǎng)上說(shuō)這樣對(duì)賬會(huì)很麻煩。
老師,你好,我是達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn),后續(xù)發(fā)生的支出,怎么入賬?


計(jì)提稅費(fèi)那不就是會(huì)與申報(bào)的稅費(fèi)不一致?
你好;? ? 不會(huì)的; 除非你自己計(jì)提自己算的不對(duì)? ?
怎么不會(huì),計(jì)提,我發(fā)票都還沒(méi)開(kāi)出來(lái),比如11月利息,我肯定是要過(guò)完11月才能開(kāi)票,以免最后一天最后一刻萬(wàn)一別人還款了我計(jì)息是計(jì)頭不計(jì)尾的,這樣我計(jì)提了還沒(méi)開(kāi)票,到申報(bào)的時(shí)候肯定會(huì)少了計(jì)提部份的稅吖
你好; 你自己價(jià)稅分離? ?你 確定了 含稅金額; 和稅率; 你不含稅金額和稅額都能計(jì)算出來(lái)的;怎么會(huì)少計(jì)提;? 除非你自己計(jì)算不對(duì)哦??
我自計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅當(dāng)月同增值稅申報(bào)不一樣吖,我計(jì)提的稅都還沒(méi)有開(kāi)票,這樣我入賬的稅就肯定會(huì)比當(dāng)月申報(bào)的稅多吖,我計(jì)提的稅還沒(méi)開(kāi)票申報(bào)時(shí)是不是就會(huì)少了這一部分呢?
?你好;? 比如你11月的利息收入; 你12月開(kāi)票 ; 你11月就得? 價(jià)稅分離? 走? 收入計(jì)提增值稅的;? ? ?沒(méi)有開(kāi)票符合11月的收入; 你也得11月去做分錄報(bào)稅的 ; 你的意思是 你12月才開(kāi)票; 你就算是11月應(yīng)收的收入; 你也不會(huì)做收入計(jì)提 ???? ?
對(duì),沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)計(jì)提增值稅的分錄,計(jì)提收入不就是同確認(rèn)收入一樣分錄嗎?
你的意思是說(shuō)用末計(jì)提增值稅的分錄嗎?
你的意思是說(shuō)月末計(jì)提增值稅的分錄嗎?
謝謝,我明白你的意思了,我搞錯(cuò)了
你好 ;? 我說(shuō)的是就是這筆;? 借應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? 就是你做收入的? 就貸方及時(shí)做增值稅;? 這個(gè)就是叫法不一樣 ;? ?有的學(xué)員習(xí)慣說(shuō) 計(jì)提增值稅;? ?就是說(shuō)的做收入 的時(shí)候? 確定增值稅的 貸方金額? ?
好的,知道了,因?yàn)槲襾?lái)這公司計(jì)提是年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,我打算從明年1月開(kāi)始每月計(jì)提,這樣的話就會(huì)方便 而且清晰一些
你好 ;? ?可以的;? ?你記得按期報(bào)稅 即可? ?
老師,再問(wèn)另外一個(gè)問(wèn)題,客戶(hù)是一家公司用私人轉(zhuǎn)賬到基本賬上,但是有個(gè)委托書(shū),可以這樣收款嗎?開(kāi)票是開(kāi)給公司的
你好;? ? 可以的; 偶爾發(fā)生這樣的業(yè)務(wù) 可以? ? 操作的;? ?千萬(wàn)別頻繁操作; 畢竟是? 三流不一致了? ?
好的,謝謝!
不客氣的; 幫到你就好? ?