你好 實是什么錢呢? ?
請教一下,60萬的應(yīng)收當(dāng)金壞賬,當(dāng)時本應(yīng)計提利息收入的,但沒有做賬,現(xiàn)在把這筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得120萬,相當(dāng)于有60萬的利息收入,之前沒有做利息收入的賬務(wù)處理,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓收回該怎么做賬,這兩個60萬分別怎么做賬務(wù)處理
老師請問下兩年前收到100萬款,當(dāng)時沒有做無票收入也沒有入庫存轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在要怎么處理?
你好老師,已經(jīng)入成本兩年了,入成本時收到對方的付款申請單,現(xiàn)在只有合同,兩年前入了成本,一直沒有付款,也沒有收到發(fā)票,現(xiàn)在怎么處理?
老師,我們公司做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,然后稅局看了報表,問預(yù)收賬款為什么沒有做收入,庫存價值為什么一直沒有變,這筆預(yù)收賬款是去年6月做的,當(dāng)時做的是銀存42萬7,應(yīng)收賬款42萬7,一直也沒有做收入,然后庫存是去年8月做的,我們實際也沒有庫存,當(dāng)時對方開了票給我們就直接入庫了,現(xiàn)在不知道怎么辦了?
老師,21年時,沒有銀行流水,然后做了無票收入,借庫存現(xiàn)金58萬,到了22年它流水來了,然后做了借 銀行存款58萬,現(xiàn)在24年了,我怎么把之前做的無票收入沖了?它收入咋沖
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
收的是貨款
你好 是預(yù)收? ?實際有發(fā)貨嗎?
實際也有發(fā)貨了 ,當(dāng)是沒有開票,也沒有做收入,也沒入庫,也沒有轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在想打算做無票收入,入庫,轉(zhuǎn)成本,不知道有沒有稅務(wù)風(fēng)險,要如何處理好些呢?這個產(chǎn)品后兩年已沒有生產(chǎn)了
你好有,風(fēng)險的, 建議和稅務(wù)確認一下 現(xiàn)在補上補交稅款 這樣處理? ??
補上補交稅就不會有稅務(wù)風(fēng)險了嗎?
因為你收入晚,確認了。所以我建議你提前和稅務(wù)局先溝通一下,然后把收入和稅款補上。所以我建議你提前和稅務(wù)局先溝通一下,然后把收入和稅款補上。這就沒這就沒有事了。
可以不先跟稅局溝通直接申報收入好嗎?
你好? 也可以? 就是擔(dān)心系統(tǒng) 會預(yù)警? 可以試試?
那我的賬是做到以前年度損益調(diào)整呢,還是直接做當(dāng)期收入?
正確的處理這個是補以前年度的收入,是通過以前年度損益調(diào)整科目。
好的,謝謝,那有上年度已確認無票收入了,今年又重新開票了,那么這個又是做到以前年度損益還是直接沖回原憑證嗎?
是的,原來的分錄紅沖。再做正確的就行。用以前年度損益調(diào)整科目。