你好 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品

12月15日銷售給東風(fēng)有限責(zé)任公司,逼產(chǎn)品120輛,每輛售價(jià)3300元,系貨款396000,增值稅51480元,產(chǎn)品已發(fā)出,貨款收到,存入銀行
12月15日銷售給東風(fēng)有限責(zé)任公司b產(chǎn)品120輛,每輛售價(jià)3300元,計(jì)貨款396000,增值稅51480產(chǎn)品已發(fā)出,貨款收到,存入銀行
銷售給長(zhǎng)春光華有限責(zé)任公司a產(chǎn)品20噸,每噸售價(jià)6000元,開出增值稅專用發(fā)票,內(nèi)列貨款120000元,增值稅15600元。產(chǎn)品已發(fā)出,收到款項(xiàng)存入銀行會(huì)計(jì)分錄怎么寫
銷售給東方有限責(zé)任公司b產(chǎn)品120輛,每輛售價(jià)3300元,計(jì)貨款396000元。增值稅51480元,產(chǎn)品已發(fā)出,貨款收到,存入銀行。
銷售給東方有限責(zé)任公司b產(chǎn)品120輛,每輛售價(jià)3300元,計(jì)貨款396000元,增值稅為51480元,產(chǎn)品已發(fā)出,貨款收到,存入銀行。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
出國出差,外國沒有對(duì)應(yīng)的消費(fèi)發(fā)票,可以用消費(fèi)小單作為公司報(bào)銷的單據(jù)嗎
老師去年購入的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期成分和費(fèi)用了,需要調(diào)出來嗎,要是需要調(diào)怎么調(diào)?
你好,老師,我們甲方單位是被執(zhí)行人,被執(zhí)行人是不是已經(jīng)是資不抵債
公司向個(gè)人租場(chǎng)地辦公,應(yīng)繳納的稅款包括房產(chǎn)稅(以租金收入12%計(jì)算繳納)、增值稅(以租金收入的5%計(jì)算繳納)、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加(以實(shí)際繳納增值稅稅額乘以城建稅率和教育費(fèi)附加率計(jì)算繳納)、個(gè)人所得稅(按財(cái)產(chǎn)租賃所得,每次收入不超過4000元的,減除費(fèi)用800元,4000元以上的,減除20%的費(fèi)用,其余額為應(yīng)納稅所得額,稅率是20%)以及印花稅(按租賃金額的千分之一貼花),請(qǐng)問除了專用發(fā)票上的5%稅額可以抵扣外,其他房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅等是不是不可以抵扣的
打樁臂是計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
我是季度報(bào)印花稅的,
老師,請(qǐng)問建筑行業(yè)公司,收到一張項(xiàng)目名稱為建筑服務(wù)*土方工程發(fā)票應(yīng)該做的會(huì)計(jì)分錄是怎樣?感覺不屬于工程施工(人工、機(jī)械、間接)里面?
老師你好,企業(yè)所得稅申報(bào)里,填記入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬,和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)數(shù)怎么填
生產(chǎn)型企業(yè)籌建期給車間更衣室買的儲(chǔ)物柜和鞋柜是算固定資產(chǎn)還是費(fèi)用
公司是健身房,注冊(cè)資本10萬,每月法人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來,導(dǎo)致法人掛賬116萬元,利潤虧損,負(fù)債占營收97%,平時(shí)沒有開發(fā)票,導(dǎo)致申報(bào)數(shù)額很少,但每月房租大額支出。稅局比對(duì)會(huì)觸發(fā)警報(bào)嗎?

