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Q

老師,我單位收到一筆款項,需要??顚S?,這個帳怎么記?

2022-11-30 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-30 10:06

你好同學(xué),一般來說會計處理是: 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款

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快賬用戶2910 追問 2022-11-30 10:07

后面發(fā)生相關(guān)的費(fèi)用怎么記賬

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齊紅老師 解答 2022-11-30 10:08

支出的時候沖減專項應(yīng)付款就可以了: 借:專項應(yīng)付款 貸:銀行存款等

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快賬用戶2910 追問 2022-11-30 10:09

哦哦,這么簡單

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齊紅老師 解答 2022-11-30 10:10

是的同學(xué),核算起來是比較容易的。

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快賬用戶2910 追問 2022-11-30 10:10

最后如果剩下錢了,有利潤了如何做

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齊紅老師 解答 2022-11-30 10:11

多余款項轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就可以了。

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快賬用戶2910 追問 2022-11-30 10:16

我們這筆錢還需要向政府開票的

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齊紅老師 解答 2022-11-30 10:20

剩余款項還需要還回去嗎,如果不還就做營業(yè)外收入處理,如果還就沖銷。

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快賬用戶2910 追問 2022-11-30 10:22

這筆款不還

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齊紅老師 解答 2022-11-30 10:25

不還就按照總額開票,剩余做利得處理。

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你好同學(xué),一般來說會計處理是: 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款
2022-11-30
同學(xué)你好 借銀行 貸專項應(yīng)付款
2020-09-10
你好,如果是以收定支1不做賬,2財務(wù)會計借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用貸財政撥款收入
2024-11-29
同學(xué)你好 1、單位外請專家的高鐵票費(fèi)用,計入業(yè)務(wù)活動費(fèi)用-差旅費(fèi)用科目; 2、這筆分錄不用平行記賬。
2020-08-29
借:其他貨幣資金—保證金 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)回時:做相反分錄即可。
2024-11-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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