同學你好 那你再做交回的分錄

老師,之前專管員說我們不能加計扣除,2020年12月份告訴我們可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報,現(xiàn)在我已經(jīng)做了更正申報并且存在多繳的稅,我選擇抵頂以后的稅款,請問我之前計提和繳納的稅金都是平的,一更正申報相當于計提的多了,繳納的也多了,我該怎么進行賬務(wù)處理,分錄怎么寫,以后抵頂稅額時我又該怎么記賬呢
老師您好,我在2月份開了一張錯誤紅字信息表但是我在當月申請撤銷了,當月又開了一張正確的紅字信息表。但是現(xiàn)在是3月份我要報2月份的稅發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局上面的進賬轉(zhuǎn)出金額把我2月份開錯的那張稅額都算進去了?像這種要怎么做?我已經(jīng)更新了。
請問老師,我收到一筆退稅,后面又繳回了,做賬金額寫多了,一進一出是平的,但是數(shù)字寫錯了,292653.01寫成了292717.7,相差64.69元,怎么更正?
老師請問,有個印花稅,把合同金額輸入錯誤,47400寫成474000,21800寫成218000,結(jié)果大概多交100元不到的印花稅,在稅務(wù)局提交了退款申請,也修改了數(shù)據(jù),稅務(wù)局推送文書說不給退,請問后面應(yīng)該怎么操作,實際都不想要了,但是怕他們以為我們合同有假,就麻煩了
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
收到和交回的都做了,全是金額寫錯了
借:銀行存款292717.7 貸:應(yīng)交稅費292717.7 借:應(yīng)交稅費292717.7 貸:銀行存款292717.7
現(xiàn)在要把292717.7改成292653.01
更正:借:銀行存款-64.69 貸:應(yīng)交稅費-64.69 借:應(yīng)交稅費-64.69 貸:銀行存款-64.69
同學你好 那你就原分錄負數(shù)紅沖然后重新做
哦,我還想說有什么簡便的方法,不然分錄寫太多了,
同學你好 這個沒有哦 直接做就可以
好的謝謝老師,那我自己更正的分錄是錯誤的
同學你好 你做差額的容易出錯 直接紅沖然后重新做藍字分錄就可以
哦好的知道了謝謝老師
老師,我這個分錄不影響報表吧
同學你好 嗯 這個不影響的