借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品借主營業(yè)務成本負數

老師,我上個月產品已售出,確認了收入并結轉了成本,但這個月又給出了產品上配件的料,能直接記在主營業(yè)務成本上,調整 前期數嗎?
上個月購進并銷售的商品成本已結轉,但本月供貨商提出上月的商品售價調低并開出負數發(fā)票,請問本月如何調整主營業(yè)務成本,分錄怎么做?
某零售企業(yè)“庫存商品--生鮮柜”賬戶的期初余額為21000元本月發(fā)生下列業(yè)務:(1)本月累計購進商品的進價68000元,專用發(fā)票上注明的增值稅為11560元,根據營業(yè)柜組“商品驗收單”、“進貨發(fā)票”、支票存根等憑證,經審核無誤,支付貨款79560元。如果是小規(guī)模納稅人購進鮮活商品,則不反映增值稅進項稅額:(2)本月累計商品銷售收入93600元(含稅),貨款存入銀行。(3)月末根據商品盤點的實存數量和最后一次進貨單價計算出期末結存商品進價總額27400元,倒擠出本月已銷售品的進價成本。(4)月末將本月含稅銷售收入調整為不含稅銷售收入,并結轉增值稅銷項稅額。如果是小規(guī)模納稅人,應將本月含稅銷售額按3%的征收率調整為不含稅銷售額并反映應交增值稅。這四道題目的會計分錄怎么寫
資料:某零售企業(yè)(一般納稅人)2017年10月初“庫存商品”賬戶余額15000元,“商品進銷差價”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經濟業(yè)務。(1)、購進商品取得專用發(fā)票,進價金額43290元.進項稅額7539元款已付商品入庫含稅售價金額58500元。(2)、銷售商品取得含稅售價金額59670元,款已收到現金存入銀行,同時結轉商品銷售成本59670元。(3)、盤點商品,商品實存金額大于賬面金額的差額為150元(售價),原因待查,上月綜合差價率26%。(4)、月末按綜合差價率計算法計算并結轉本月已銷商品應分攤的進銷差價。(5)、月末按增值稅17%調整含稅銷售收入,并結轉本月增值稅銷項稅款。(6)月末,計算出本月不含稅商品銷售收入和商品銷售進價成本,并結轉到“本年利潤”賬戶。要求:①做出上述業(yè)務的會計分錄。②計算“庫存商品”和“商品進銷差價”賬戶的月末余額,計算月末庫存商品的進價金額。題目都是完整的求每一道題的會計分錄還有要求②
我遇到了進貨商品已銷售并結轉成本,兩個月后給供應商結款發(fā)生商業(yè)折扣,新手會計想請教一下商品未結款就對外售賣并按照原價結轉成本了,后續(xù)供應商給我們優(yōu)惠金額結款此時應該如何做賬?請問是否方便解答呢?
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經營商戶提供管理服務。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領取消費劵以后在商場消費,經營商戶收到消費券后跟我公司結算。那么我公司支付給商戶的消費劵結算款該怎么進行賬務處理呢
老師,我公司要做資產減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務公司申報勞務報酬,產生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數據,是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數據,是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內產生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式沒關系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好。現在有個亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?