這種情況打電話聯(lián)系專管員問(wèn)一下,具體差到哪里?
你好 老師 去年8月我們公司的一張發(fā)票 被地方稅務(wù)局通知是比對(duì)不通過(guò) (讓提供各種數(shù)據(jù)及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 后來(lái)去問(wèn)了當(dāng)時(shí)給我們開發(fā)票的公司 意思是當(dāng)時(shí)他開出去的發(fā)票 稅金沒(méi)交 說(shuō)這幾天就去交 若是這個(gè)公司把稅金補(bǔ)交 稅務(wù)局還找我們嗎? 我還需要提供稅務(wù)局要的各種資料及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
你好,老師,我這邊是廣州的,發(fā)票增量申請(qǐng)一直不通過(guò),合同流水發(fā)票情況說(shuō)明資料都提交給專管員了。然后在電子稅務(wù)局提交發(fā)票增量還是不通過(guò)
老師好,請(qǐng)問(wèn),進(jìn)項(xiàng)專票我已經(jīng)確認(rèn)統(tǒng)計(jì)了, 然后,增值稅申報(bào)時(shí),顯示票表比對(duì)不通過(guò)… 這是什么問(wèn)題啊?我第一次遇到比對(duì)不通過(guò)的情況。認(rèn)證金額是4千多,進(jìn)項(xiàng)稅是5百多。但是比對(duì)時(shí) 提示認(rèn)證的專用發(fā)票金額合計(jì)和稅額合計(jì) 都是0…,和實(shí)際數(shù)據(jù)不一樣。所以比對(duì)未通過(guò)。
我們今天遇到稅務(wù)來(lái)檢查了,說(shuō)我們申請(qǐng)發(fā)票提額太高了,不過(guò)她們來(lái)檢查都沒(méi)出示工作證,我們也熱情的招待了也給我們的收入證據(jù)給看了,態(tài)度也很好,后來(lái)走的時(shí)候又叫我們發(fā)什么工資表,銀行流水,還有什么取得收入的證明材料,說(shuō)我們主營(yíng)業(yè)務(wù)成本高,沒(méi)有取得勞務(wù)發(fā)票,也不見申報(bào)個(gè)稅,想問(wèn)一下,就是我們每個(gè)月都開票,都交增值稅,還有申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)稅務(wù)局專管員難道系統(tǒng)沒(méi)有顯示我們已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅了嗎,我們老板說(shuō)問(wèn)+微信的專管員叫什么名字,她們也不肯說(shuō),那我們老板說(shuō),叫發(fā)資料,連名字都不肯告訴我們的話就先不發(fā),等他們下達(dá)稅務(wù)通知再發(fā),這樣處理得當(dāng)嗎
老師我單位是商貿(mào)企業(yè),對(duì)方公司給了一部分返利,讓開一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票,數(shù)量我寫1,單位可以空著嗎,謝謝老師
老師,新起了一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公章法人財(cái)務(wù)章已經(jīng)印刻完畢了,現(xiàn)在應(yīng)該是先去銀行開戶還是先去稅務(wù)登記?
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒(méi)人做賬,我剛進(jìn)去要涉及補(bǔ)賬,之前的會(huì)計(jì)往來(lái)科目混著用,同一個(gè)客戶應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方都有余額,我再補(bǔ)賬過(guò)程中,還遇到同一個(gè)客戶交的尾款的話,可以做應(yīng)收賬款貸方,月底結(jié)轉(zhuǎn)收入先沖應(yīng)收賬款貸方嗎?
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會(huì)計(jì)這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會(huì)用到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?還是說(shuō)這樣做也行?
老師完成實(shí)繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn),只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時(shí)候才要做應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國(guó)內(nèi)三家公司,D是國(guó)外公司 現(xiàn)在處理國(guó)內(nèi)與國(guó)外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬(wàn)歐,B欠D10萬(wàn)歐,C欠D16萬(wàn)歐,ABC合計(jì)欠D 46萬(wàn)歐,D欠C 46萬(wàn)歐(稅費(fèi)各自承擔(dān),后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬(wàn)歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬(wàn)歐 國(guó)內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬(wàn)歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬(wàn)歐,線下另通過(guò)轉(zhuǎn)賬支付C 18萬(wàn)歐(走哪個(gè)科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬(wàn)歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬(wàn)歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬(wàn)歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬(wàn)歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬(wàn)歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬(wàn)歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬(wàn)歐
一般納稅人銷售給個(gè)人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
專管員說(shuō)是流程沒(méi)走到他那邊,是前臺(tái)的問(wèn)題
資料不就是提交給專管員就可以了嗎,難道前臺(tái)那邊也要提交?
我們這兒是直接在電子稅務(wù)局申請(qǐng)就可以了然后不通我們這兒是直接在電子稅務(wù)局申請(qǐng)就可以了,然后不通過(guò)會(huì)有不通過(guò)的原因提示。
這種情況你直接打12366就可以咨詢。
不通過(guò)的原因說(shuō)是因?yàn)槲覀児臼侨惣{稅人。但是我們公司才開業(yè)不到半年 怎么就三類納稅人了啊
您好。那就是這個(gè)原因不通過(guò)的。具體情況可以問(wèn)稅務(wù)局。
終審意見:根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局《關(guān)于發(fā)布<廣東省納稅人申領(lǐng)增值稅發(fā)票分級(jí)分類管理辦法>的公告》(2020年第6號(hào)),您單位當(dāng)前申請(qǐng)的【增值稅專用發(fā)票(中文三聯(lián)無(wú)金額限制版)】發(fā)票數(shù)量和限額超過(guò)稅收大數(shù)據(jù)分析識(shí)別的結(jié)果,暫不予確認(rèn),請(qǐng)向主管稅務(wù)所提交有關(guān)業(yè)務(wù)真實(shí)性材料,
是稅交少了嗎 、
看不出來(lái)是少交稅款。你需要聯(lián)系您的稅務(wù)局,按照稅務(wù)局說(shuō)的要求提供對(duì)應(yīng)資料 。您需要聯(lián)系您的稅務(wù)局,按照稅務(wù)局說(shuō)的要求提供對(duì)應(yīng)資料。