你好 因?yàn)橘徺I方開具的紅字信息表,銷售方在它的系統(tǒng)中是查不到的。 購買方必須把下載下來的紅字信息表文件,通過別的形式傳給銷售方,銷售方在開票頁面,把紅字信息表導(dǎo)入后,才能開出紅字發(fā)票。

發(fā)票紅沖,購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購買方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,然后是不是把信息表給到銷貨方,由銷售方開具紅字專用發(fā)票,再給到購買方
購買方收到的紙質(zhì)專票已抵扣入賬,需退回,購買方在電子稅務(wù)局填了信息表提交成功,銷售方查不到購買方開具的紅字信息確認(rèn)表是什么原因
購買方取得專票未用于抵扣,但發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)無法退回,購買方填報(bào)紅字信息表,并收到銷售方開具的紅字發(fā)票,購買方需要做賬嗎?如何賬務(wù)處理
#提問#購買方已抵扣的專票、現(xiàn)在退票開出了紅字信息表、我這邊給購買方開出的紅字發(fā)票需要導(dǎo)入的信息表是導(dǎo)入、這個(gè)信息怎么導(dǎo)入、找不到信息可以導(dǎo)入
你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對方說無法打印出紅字信息表。我詢問對方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫的紅字信息表呢?對方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒有查到紅字信息確認(rèn)單呢?不需要銷售方確認(rèn)嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

