同學(xué),你好 之后就是小學(xué)信息,會(huì)自動(dòng)截至的

我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒問題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
老師,假設(shè)我只有一個(gè)三歲以下嬰幼兒照護(hù)這個(gè)專項(xiàng)附加扣除。我的孩子2022.06,就是6月份當(dāng)月年滿3歲,正常來說,6月份我應(yīng)該新增一個(gè)子女教育的專項(xiàng)附加扣除。但是如果說我一直沒有新增。請問系統(tǒng)顯示我的專項(xiàng)附加扣除就2022年來說是不是到5月份就沒有了?因?yàn)槲蚁胫?,系統(tǒng)是不是會(huì)自動(dòng)識(shí)別時(shí)間,抵扣到5月份就給我終止了?只要我不新增那個(gè)子女教育,我的專項(xiàng)附加扣除2022年,就只有前面5個(gè)月的嬰幼兒照護(hù)了?
老師,請問個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除,三歲以下嬰幼兒照護(hù)這個(gè)專項(xiàng)附加扣除,他填寫資料了以后,是不是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別時(shí)間,然后到他滿3歲前的那個(gè)月份就停止計(jì)算的?因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)填寫模板沒有要求填寫結(jié)束時(shí)間這個(gè)項(xiàng)目,那么請問他是怎么知道結(jié)束時(shí)間的呢?莫不是到期了以后要?jiǎng)h除信息?不知道是怎么處理的,請解答。
老師,請問個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除,三歲以下嬰幼兒照護(hù)這個(gè)專項(xiàng)附加扣除,他填寫資料了以后,是不是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別時(shí)間,然后到他滿3歲前的那個(gè)月份就停止計(jì)算的?因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)填寫模板沒有要求填寫結(jié)束時(shí)間這個(gè)項(xiàng)目,那么請問他是怎么知道結(jié)束時(shí)間的呢?莫不是到期了以后要?jiǎng)h除信息?不知道是怎么處理的,請解答。
老師,舉個(gè)例子,如果在2022.02生了一個(gè)孩子,從2月份開始享受三歲以下嬰幼兒照護(hù)這個(gè)專項(xiàng)附加扣除,到2025.01.31結(jié)束這個(gè)專項(xiàng)附加扣除。那我我想請問,到了2025.01月的這個(gè)時(shí)候,這個(gè)項(xiàng)目需要手動(dòng)去刪除嗎?因?yàn)槲以谙肴绻粍h除,他繼續(xù)計(jì)算抵扣怎么辦,已經(jīng)到截止時(shí)間了。
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個(gè)分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?


我現(xiàn)在就是問系統(tǒng)是否自動(dòng)計(jì)算?到期后自動(dòng)停止計(jì)算?
同學(xué),你好 一般不填,會(huì)自動(dòng)算的
也就是不用填寫結(jié)束時(shí)間,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算識(shí)別,對不對?
同學(xué),你好 如果有欄,需要填寫 沒有就不用填