學員你好,具體問題是什么,寫分錄嗎

倉庫發(fā)出A、B材料一批,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用A材料10000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用B材料15000元,車間和廠部分別耗用A材料500元。8.結轉本月應付工資,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資20000元;車間和行政管理人員工資分別是1400元和1800元14.結轉本月制造費用制造費用以甲、乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資比例為標準進行分配)。15.期末產(chǎn)品完工驗收入庫,結轉完工產(chǎn)品成本,其中甲產(chǎn)品125噸,乙產(chǎn)品40噸。第十五題怎么寫
本月生產(chǎn)車間發(fā)生以下業(yè)務:一.生產(chǎn)A產(chǎn)品領用甲材料1000公斤,每公斤20元。領用乙材料2000公斤,每公斤30元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領用甲材料200公斤、乙材料600公斤。二.本月應付工資:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資20000,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40000。三?本月生產(chǎn)車間發(fā)生制造費用,期中,1.修理機器人員費用3000元銀行存款支付2修理機器耗費甲材料300公斤,乙材料100公斤3.本月支付全年生產(chǎn)車間電費12000元。4.本月車間提取機器設備折1日費20000元5.本月車間支付上個月車間主任工資3000元6.本月銀行存款支付車問水費1000元7.本月車間主任工資4000元2代2環(huán)行仔款支付車間水費1000元了.本月車間主任工資4000元四.制造費用分配分配本月制造費用38000。本月產(chǎn)品全部完工,其中生產(chǎn):A產(chǎn)品3000件,B產(chǎn)品2000件,制造費用按產(chǎn)品數(shù)量分配:1.寫出以上業(yè)務會計分錄2.做出制造費用分配和結轉分錄3.畫出產(chǎn)品成本計算表4.回答本月產(chǎn)品總成本和單位成本5結轉已完工產(chǎn)品生產(chǎn)成本
.倉庫發(fā)出材料,用途如下: A 產(chǎn)品耗用甲800公斤,耗 用乙400公斤; B 產(chǎn)品耗用甲1000公斤,耗用乙200公斤;車間一般性消耗甲180公斤(材料均為本月購入,按實際成本核算)。 9.分配本月工資費用: A 產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資28000元, B 產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資22000元,車間人員工資10000元,廠部管理人員工資8000元。10.按各自工資總額的14%提取福利費。 11.提取本月折舊,其中車間2500元,廠部1300元。 12.將本月發(fā)生的制造費用按生產(chǎn)工人工資比例進行分配,分別計入 A 產(chǎn)品和 B 產(chǎn)品成本。 13.本月生產(chǎn)的 A 產(chǎn)品40臺全部完工,驗收入庫、結轉其 成本。
做分錄1.車間為生產(chǎn)A產(chǎn)品領用審材料1000公斤,每公斤10元;為生產(chǎn)日產(chǎn)品領用乙材料800公斤,每公斤25元車間一般耗用甲材料50公斤,每公斤10元。2.12月31日,計提本月份固定資產(chǎn)折舊費2400元,其中生產(chǎn)車間應計提折舊費1800元,行政管理部門應計提折舊費600元。3.12月31日,計算本月份工資41600元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工12000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資18000元,車間管理人員工資3600,行政管理人員工資8000元。
做分錄1.現(xiàn)金400元支付本月車間的水費2.車間為生產(chǎn)A產(chǎn)品領用審材料1000公斤,每公斤10元;為生產(chǎn)日產(chǎn)品領用乙材料800公斤,每公斤25元車間一般耗用甲材料50公斤,每公斤10元。3.12月31日,計提本月份固定資產(chǎn)折舊費2400元,其中生產(chǎn)車間應計提折舊費1800元,行政管理部門應計提折舊費600元。4.12月31日,計算本月份工資41600元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工12000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資18000元,車間管理人員工資3600行政管理人員工資8000元。5.12月31日,結轉本月份制造費用(按生產(chǎn)工人工資比例分配)做分錄
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結轉了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?