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老師,關(guān)于公司高層的每月工資幾萬的,年終獎較高的,怎么做個(gè)稅籌劃,請老師具體以一個(gè)案例為例子講解一下

2022-11-28 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-28 16:35

你好,舉個(gè)例子課,讓他們的親戚朋友呀,自己去注冊個(gè)體工商戶,核定征收的,到分紅的時(shí)候,不要轉(zhuǎn)到這個(gè)高層的名下,直接轉(zhuǎn)到個(gè)體工商戶,然后呢,在呃收到服務(wù)類型的發(fā)票,這樣我們走賬就可以給他節(jié)約很多稅款。你現(xiàn)在有郵箱嗎?我給你郵箱里發(fā)個(gè)稅籌,的資料就可以,我這里有一個(gè)資料,關(guān)于稅籌。的。

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快賬用戶1811 追問 2022-11-28 16:45

1005370912@qq.com,老師這個(gè)我的郵箱,你發(fā)一下,謝謝了

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齊紅老師 解答 2022-11-28 16:48

祝您生活愉快開心,

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你好,舉個(gè)例子課,讓他們的親戚朋友呀,自己去注冊個(gè)體工商戶,核定征收的,到分紅的時(shí)候,不要轉(zhuǎn)到這個(gè)高層的名下,直接轉(zhuǎn)到個(gè)體工商戶,然后呢,在呃收到服務(wù)類型的發(fā)票,這樣我們走賬就可以給他節(jié)約很多稅款。你現(xiàn)在有郵箱嗎?我給你郵箱里發(fā)個(gè)稅籌,的資料就可以,我這里有一個(gè)資料,關(guān)于稅籌。的。
2022-11-28
增值稅450*13%=58.5,消費(fèi)稅450*15%=67.5,如果分開銷售,消費(fèi)稅金額為400*15%=60 你這里企業(yè)銷售化妝品,不存在個(gè)稅的問題,你這里增值稅是不變的,消費(fèi)稅分開銷售更節(jié)稅。 所得稅,分開銷售的消費(fèi)稅影響所得稅金額為7.5*25%=1.875,分開銷售 更劃算的。 依據(jù),就是消費(fèi)稅的計(jì)稅是對于高檔化妝品,普通化妝 品不交的 思路,就是考慮將普通化妝 品單獨(dú)核算,不交消費(fèi)稅 方案,就是上面分析的,你完善一下
2020-12-17
第一個(gè)八月份支付九月份申報(bào) 之前你計(jì)提了抵扣所得稅嗎? 第二個(gè)在今年支付的次月申報(bào) 一塊申報(bào) 不能修改之前的了 都是發(fā)放的次月一次申報(bào) 然后賬上怎么做的
2023-12-10
您好,是的,您的理解非常正確。您得與員工溝通,與以后一直用綜合所得申報(bào)年終獎,就不存在您說的差異了
2020-12-15
首先,我們需要計(jì)算王勰2022年每月的應(yīng)納稅所得額。根據(jù)王勰每月的工資收入8000元,減去每月的房費(fèi)支出800元,午餐支出600元,出行費(fèi)用支出500元,電信業(yè)務(wù)支出200元,得到每月應(yīng)納稅所得額為:8000-800-600-500-200=6900元。 接下來,我們需要計(jì)算王勰年終一次性獎金的應(yīng)納稅所得額。根據(jù)王勰年終一次性獎金160000元,減去全年房費(fèi)支出9600元(80012),午餐支出7200元(60012),出行費(fèi)用支出6000元(50012),電信業(yè)務(wù)支出2400元(20012),得到全年應(yīng)納稅所得額為:160000-9600-7200-6000-2400=146800元。 然后,我們需要計(jì)算王勰2022年的應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。根據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》及實(shí)施條例,個(gè)人所得稅稅率如下: 1.不超過36,000元的稅率為3%。 2.超過36,000元至144,000元的部分稅率為10%。 3.超過144,00元至30萬元的部分稅率為25%。 4.超過3萬元至42萬元的部分稅率為30%。 5.超過42萬元至66萬元的部分稅率為35%。 6.超過66萬元至96萬元的部分稅率為45%。 根據(jù)以上稅率,我們可以計(jì)算出王勰每月應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額為:6900*3%=219元。同時(shí),王勰全年一次性獎金應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額為:1468
2023-11-01
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