學(xué)員您好不是印花稅的合同范圍
國家稅務(wù)總局公告2011年第13號)規(guī)定,納稅人在資產(chǎn)重組過程中,通過合并、分立、出售、置換等方式,將全部或者部分實(shí)物資產(chǎn)以及與其相關(guān)聯(lián)的債權(quán)、負(fù)債和勞動力一并轉(zhuǎn)讓給其他單位和個(gè)人,不屬于增值稅的征稅范圍,其中涉及的貨物轉(zhuǎn)讓,不征收增值稅。這個(gè)轉(zhuǎn)讓是否不包含經(jīng)營場所轉(zhuǎn)租?
公司在電商平臺向個(gè)人消費(fèi)者銷售貨物(月營業(yè)額有400萬左右,是個(gè)人的消費(fèi)者,沒有簽訂書面合同)請問老師這樣情況屬于印花稅買賣合同的征稅范圍嗎?
根據(jù)《國家稅務(wù)局關(guān)于對技術(shù)合同征收印花稅問題的通知》((1989)國稅地字第34號)規(guī)定:“三、關(guān)于技術(shù)服務(wù)合同的征稅范圍問題,里面有包含技術(shù)中介合同。那我司有那種介紹他人的這種代理服務(wù)(技術(shù)方面的)需要繳納印花稅嗎
應(yīng)收賬款打包轉(zhuǎn)讓給其他公司書立的合同屬于印花稅征稅范圍嗎?
您好老師,關(guān)于印花稅,是不是只有書面形式訂立的才繳納印花稅,因?yàn)楹枚喙局岸际?,不理論銷售收入是否簽訂合同,都按照總的收入和總的購進(jìn)庫存,繳納印花稅,這種否正確,印花稅的征稅范圍我有,就想正確的理解印花稅在實(shí)際工作中的征稅情況。
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請問我們又用不上黨員戶,開通對我們公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒有問題,目前進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出,已補(bǔ)交以前年度所得稅,這個(gè)反饋怎么填?
老師,您好,個(gè)體戶老板的工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎,還有每個(gè)月給這個(gè)老板發(fā)有工資的話,能計(jì)入工資薪金做費(fèi)用嗎 還有一個(gè)問題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營業(yè)務(wù)收入主要是用來發(fā)員工工資的,那這個(gè)員工工資做管理費(fèi)用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉(zhuǎn)股一次,交了個(gè)稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個(gè)稅嗎
您好6月份工資計(jì)提了,但是沒有發(fā)放,個(gè)稅申報(bào)了。這樣做對嗎?
你好老師,企業(yè)已經(jīng)三年沒有營業(yè)了,稅務(wù)申報(bào)個(gè)人所得稅,法人申報(bào)是零,這樣可以嗎?
老師,固定資產(chǎn)科目,25年期初余額是325萬,25年7月的科目余額表為啥還是325萬呀?我每個(gè)月都提折舊了呀???
老師,加油站購買3000元的電線電纜應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目
你好,我就是想問下成本結(jié)轉(zhuǎn),其他的步驟都會,就是這塊不行,生產(chǎn)制造業(yè)公司,倉庫沒有領(lǐng)用單據(jù)入庫單啥的
那轉(zhuǎn)讓之后,應(yīng)收賬款是收到本公司賬戶還是受讓方賬戶呢?
按照合同約定,沒有約定的,正常需要給到受讓方
就是債務(wù)人直接轉(zhuǎn)給受讓人嗎?那受讓人那邊賬務(wù)怎么處理呢?
還有轉(zhuǎn)讓方這邊的賬務(wù)處理怎么做,折價(jià)轉(zhuǎn)讓的情況下
借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。