您好,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
資料:紅旗工廠為增值稅- -般納稅人,適用稅率為13%。該廠2019年7 月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.3日,向五環(huán)工廠銷售GM產(chǎn)品100件,單位售價400元,增值稅稅額5200元??铐?xiàng)已存人銀行。 2. 5日,用銀行存款支付產(chǎn)品廣告費(fèi)1500元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票)。 3.8日.向光明工廠銷售GN產(chǎn)品200件,單位售價300元,增值稅稅額7800元??铐?xiàng)暫未收到。 4. 10日,向東風(fēng)工廠銷售801#材料500千克,單位售價80元,增值稅稅額5200元。 款項(xiàng)已存人銀行。 5.15日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3000元(含稅取得增值稅普通發(fā)票)。 6 20日,向長虹工廠銷售GM產(chǎn)品300件,單位售價400元,增值稅稅額15600元:CN產(chǎn) 品100件,單位售價300元,增值稅稅額3900元。款項(xiàng)已存人銀行。 7. 21日,收到光明工廠前欠的GN產(chǎn)品貨款67800元,存入銀行。 8. 25日,向永勝工廠銷售802#材料100千克,單位售價50元,增值稅稅額650元。款項(xiàng)暫未收到。 9.30日,收到永勝工廠償還的802#材料貨款565
10日向東方工廠銷售801材料500千克單位銷售80元,增值稅額5200元,款項(xiàng)已存入銀行。
向紅衛(wèi)工廠銷售903材料100千克,單位售價20元,增值稅稅額260元。款項(xiàng)已存入銀行。會計(jì)分錄怎么寫?
向紅衛(wèi)工廠銷售903材料100千克,單位售價20元,增值稅稅額260元??铐?xiàng)已存入銀行。會計(jì)分錄怎么寫?
23日,向光明工廠銷售01#材料200千克,單位售價50元,增值稅稅額1300元。款項(xiàng)已存入銀行。
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報表不管是月申報還是季申報還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報發(fā)生異常:企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄