同學,你好,可以用付款記錄先入賬,沒發(fā)票的到年底再調(diào)增。
學員:老師你好,我有這么個問題困擾著我,就是咱們現(xiàn)在是電子處理賬務嗎?就是能不能就是說平時的業(yè)務,我就能把那個會計憑證打印出來呢,還是需要所有的業(yè)務會計憑證到月末的時候一起打出來呢,因為我都退休了多少年呢,我那時候還是手工記賬呢,所以現(xiàn)在這個問題我沒弄明白,謝謝您解答哈。
老師,在費用報銷的時候,發(fā)現(xiàn)很多員工都是用現(xiàn)金付款的,因為怕有人虛報,所以我領導說不能有現(xiàn)金付款的,必須打印出付款記錄。請問大公司是不允許用現(xiàn)金付款的嗎?或者說是有什么規(guī)定嗎?
老師,這邊c公司不是已經(jīng)在票據(jù)記載了不得轉(zhuǎn)讓嗎,那為什么當D公司把票據(jù)轉(zhuǎn)讓給e公司的時候,e公司可以還拿到P銀行承兌呢,是不是因為所有的票據(jù)都不能附加條件
老師,請問公司員工工傷,領導說發(fā)1000塊作為慰問金,那這個需要走什么流程付款?因為沒有內(nèi)部財務標準,是領導口頭說的,財務在審核是以什么依據(jù)?要讓他們寫個申請說明然后領導審批后,我財務才能審核和付款吧?做賬的時候需要哪些原始憑證?
老師你好還有一個疑問,現(xiàn)在白條不能入賬,那現(xiàn)金支出憑證領款單算白條嗎?什么合適的憑證能代替白條 比如維修費工資領款單可以嗎
稅務師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預計負債 當期應該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應納稅所得額是要調(diào)增的,假設會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做