如果是軟件作戰(zhàn)的話,最好修改一下把它放到借方負(fù)數(shù) 要不會影響你科目一要和利潤表不一致
您好老師:請問結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:本年利潤,貸主營業(yè)務(wù)成本。主營業(yè)務(wù)成本是指實際支付的金額嗎,就是已經(jīng)做好憑證的總賬科目:借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款
請問,平時做賬的時候,把主營業(yè)務(wù)成本做在貸方,會影響期末結(jié)轉(zhuǎn)損益后科目余額表主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)據(jù)嗎?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候科目都會跟做賬的時候都是方向相反的才對吧,那些成本(期間費用+主營業(yè)成本)類科目做賬只能是在借方吧,負(fù)數(shù)的話也借方紅字,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的話都是跑到貸方?這樣理解對嗎?麻煩資深老師回答
老師,請問22年底暫估了一筆成本,暫估時的分錄:借 主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 23年1月取得發(fā)票,分錄:借應(yīng)付帳款 貸主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)) 借主營業(yè)務(wù)成 貸銀行存款 跨年了沒有用到以前年度損益科目,會不會有影響
老師,公司是小規(guī)模做餐飲的,我把采購的食材計在原材料,月未盤存后,用月初余額+本月采購額-本月未盤存額算出本月采購食材費用,計入主營業(yè)務(wù)成本。 月未結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:原材料 這樣明細(xì)賬中原材料的余額就等于月未盤存余額?,F(xiàn)在我把廚房購買的五金配件和耗材計入主營業(yè)務(wù)成本后,結(jié)轉(zhuǎn)損益后,主營業(yè)務(wù)成本余額就變成負(fù)數(shù)了。是不是不能用主營業(yè)業(yè)務(wù)成本這個科目?。?/p>
購買的一臺空調(diào),不計入固定資產(chǎn),憑證應(yīng)該怎么做
郭老師,我們的出口退稅,要怎么轉(zhuǎn),比如這個月銷項10萬,進項30萬,留抵20萬,我要退15萬,要怎么做分錄和結(jié)轉(zhuǎn)
在建工程設(shè)備款里有3%質(zhì)保金,轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)是這部分保證金怎么處理
老師,我想問一下以前收到的發(fā)票電子稅務(wù)局系統(tǒng)能查詢到,但是不能下載,我該怎么弄呢
老師,請問跨區(qū)涉稅事項的增值稅和企業(yè)所得稅是開票的時間申報,還是等工程結(jié)束再申報
怎么證明這個光伏發(fā)電站是A的固定資產(chǎn)呢?我們現(xiàn)在是有三方:A;施工方 B:出錢方:C:受益方 現(xiàn)在是簽一個三方協(xié)議,A在C提供的場地施工建設(shè)一個光伏發(fā)電站,建好后當(dāng)作A的固定資產(chǎn)。銷售給B然后B融資租賃給
老師這個是什么意思?
老師,剛開始員工借款,后轉(zhuǎn)為激勵款,怎么做賬?還需要報個稅嗎?
老師您好,公司每個月都有一筆運輸費1500元,因為是個人干的去年一直沒有給發(fā)票,今年打算找個替票,把這一年的費用都開出來,那24年的還需要開出來嗎,還是開25年一年的就行了呢
老師 問下我們單位是小規(guī)模納稅人酒店,六月份給客人開了普票,現(xiàn)在七月份了,他們說普票不行,要重新開專票,這種情況直接把原來的普票紅沖就可以嗎?這個月已經(jīng)報完稅了
是不是平時資產(chǎn)和費用類,都最好做在借方呢?
沒關(guān)系,他可以在單方,也可以在借方 費用類的,他需要在借方
一般來講,是不是主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本要相互匹配,有沒有可能主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本的關(guān)系不是很密切?
收入的貸方發(fā)生額 成本和費用是,是損類的,借方發(fā)生額