計(jì)提時(shí)借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 發(fā)生壞賬借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
我單位有1萬(wàn)元應(yīng)收賬款無(wú)法收回,之前應(yīng)收賬款一直沒(méi)有計(jì)提減值準(zhǔn)備,怎么做賬務(wù)處理?
根據(jù)下列資料,試編制2019初至2021末的會(huì)計(jì)分錄·(1)A企業(yè)2019年開(kāi)始計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,年末,按應(yīng)收賬款百分比法估計(jì)應(yīng)收賬款減值損失30000元,“壞賬準(zhǔn)備”賬戶期初無(wú)余額;計(jì)算當(dāng)期應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備并編制會(huì)計(jì)分錄。。(2)2020年末,經(jīng)減值測(cè)試,估計(jì)應(yīng)收賬款減值30000元;期初“壞賬準(zhǔn)備”余額30000元。計(jì)算當(dāng)期應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備并編制會(huì)計(jì)分錄·(3)2021年7月,經(jīng)核實(shí)確認(rèn)發(fā)生壞賬一筆9000元,予以核銷(xiāo)。。(4)12月,收回前期已核銷(xiāo)的壞賬7500元,已存入銀行·(5)年末,經(jīng)測(cè)試估計(jì)應(yīng)收賬款減值30000元計(jì)算當(dāng)期應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備并編制會(huì)計(jì)分錄。
老師怎么寫(xiě)出下列情況的會(huì)計(jì)分錄呢:1沖減已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備2收回前期已核銷(xiāo)的應(yīng)收賬款3核銷(xiāo)實(shí)際發(fā)生的壞賬損失4計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
5.多選題下列各項(xiàng)中,會(huì)導(dǎo)致企業(yè)應(yīng)收賬款賬面價(jià)值減少的有()。A轉(zhuǎn)銷(xiāo)無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款B收回應(yīng)收賬款C計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備D收回已轉(zhuǎn)銷(xiāo)的應(yīng)收賬款
應(yīng)收賬款無(wú)法收回,沒(méi)有計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,直接核銷(xiāo),會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
大陸生產(chǎn)的蘋(píng)果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專(zhuān)戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷(xiāo)暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫(huà)圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買(mǎi)點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
不可以直接核銷(xiāo)嗎?
是因?yàn)橐N(xiāo),所以調(diào)整應(yīng)收賬款
小企業(yè)可以記管理費(fèi)用-壞賬損失
可以借:營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,貸:應(yīng)收賬款嗎
你好,也行的, 沒(méi)問(wèn)題
那核銷(xiāo)其他應(yīng)付款,可以借其他已付款,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎
你好,也行的, 可以參照處理的
老師,為什么這樣做了之后資產(chǎn)負(fù)債表就不平了呢
結(jié)轉(zhuǎn)損益才會(huì)平的
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄怎么寫(xiě)啊,就只有這兩筆
貸:生產(chǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)成商品,借:本年利潤(rùn),貸:成本科目,費(fèi)用科目,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤(rùn)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)成商品,借:本年利潤(rùn),貸:成本科目,費(fèi)用科目,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤(rùn)