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退回員工多付工資工資,借:現(xiàn)金 貸:應付職工薪酬 應該沖減計提金額:借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬,是這樣嗎

2022-11-25 12:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-25 13:02

你好同學理解的是正確的,這樣要做這兩筆分錄的。

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快賬用戶1459 追問 2022-11-25 13:03

但為什么做完之后應付職工薪酬累計金額沒變的?

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快賬用戶1459 追問 2022-11-25 13:03

正常應該是應付職工薪酬數(shù)少了呀?哪里出錯了

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齊紅老師 解答 2022-11-25 13:06

你好,借管理費用貸應付職工薪酬,金額寫成負數(shù)。

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快賬用戶1459 追問 2022-11-25 13:07

退回員工多付工資工資,借:現(xiàn)金 貸:應付職工薪酬 應該沖減計提金額:借:管理費用-工資 (負數(shù))貸:應付職工薪酬(負數(shù))是這樣嗎,是啊,我是這樣啊

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快賬用戶1459 追問 2022-11-25 13:08

我看累計金額就是貸方一正一負,等于沒減

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齊紅老師 解答 2022-11-25 13:14

你好,正常這樣做的話,應付職工薪酬相當于沒有發(fā)生變化,只是管理費用減少了,只是現(xiàn)金,增加了。

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快賬用戶1459 追問 2022-11-25 13:16

那應該怎么做才能減少呢

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快賬用戶1459 追問 2022-11-25 13:20

如果只做第二筆,應付職工薪酬會減少,但怎么體驗我收到現(xiàn)金啊

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齊紅老師 解答 2022-11-25 13:20

你好,這兩筆分錄都得做,而且你現(xiàn)在做的是正確的。

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快賬用戶1459 追問 2022-11-25 13:21

但應付職工薪酬累計數(shù)沒有變化啊

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齊紅老師 解答 2022-11-25 13:23

你好,他就是一個過渡的科目。

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快賬用戶1459 追問 2022-11-25 13:25

但是累計數(shù)沒有發(fā)生變化,正常不應該是減少嗎?是不是符號方向出錯了

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齊紅老師 解答 2022-11-25 13:25

你好同學,你,你可以這樣做,借庫存現(xiàn)金貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸管理費用。

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快賬用戶1459 追問 2022-11-25 13:27

方向錯了?

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齊紅老師 解答 2022-11-25 13:28

你好,寫負數(shù)數(shù)或者說調(diào)整一下方向是指的一回事兒都是一樣的。

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快賬用戶1459 追問 2022-11-25 13:28

應付職工薪酬借方正數(shù)?不就是貸方負數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-25 13:34

你好同學,對他倆就是值得一回事兒。

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快賬用戶1459 追問 2022-11-25 13:35

對累計數(shù)有影響么

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齊紅老師 解答 2022-11-25 13:41

你好,他對發(fā)生額的話會有影響呀,就相當于左邊右邊都增加了一個。到時候咱到時候去查這個數(shù)據(jù)的時候,你去跟參照的管理費用去去確定這個數(shù)據(jù)就可以。

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你好同學理解的是正確的,這樣要做這兩筆分錄的。
2022-11-25
你好,計提工資借管理費用20000,貸應付職工薪酬20000,實際發(fā)放時,借應付職工薪酬20000,貸現(xiàn)金19000,其他應付款--社保費1000,是不是個人社保的,
2020-09-02
你好,第一種方式是正確的 計提的時候 借:管理費用-工資 ,貸 :應付職工薪酬-工資 發(fā)放的時候 借: 應付職工薪酬-工資 ,貸: 其他應付款-老板
2021-01-27
你好, 您的分錄是正確的,
2020-09-25
同學,你好 是可以的
2025-06-17
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