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原公司會計在去年建賬時,應付賬款期初余額是貸方負數(shù),現(xiàn)在賬上一直掛著,應該怎么調(diào)整?

2022-11-25 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-25 12:05

同學您好,報表重分類就可以不要單獨處理的

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齊紅老師 解答 2022-11-25 12:05

有的供應商需要預付款,有的供應商可以欠款.....而應付賬款余額是所有供應商總的余額,這就掩蓋了部分有預付款的供應商,不能反映企業(yè)的實際債務問題 就比如說,借方余額100萬元,貸方余額1000萬元,應付賬款總的余額是900萬元;而你單位實際欠款是1000萬元。預付款100萬

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快賬用戶1109 追問 2022-11-25 12:06

那是不用調(diào)整嗎?一直掛著?

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齊紅老師 解答 2022-11-25 13:41

是的沒錯, 是這樣的

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同學您好,報表重分類就可以不要單獨處理的
2022-11-25
你好,那么是做錯了,你找到掛錯的原因進行調(diào)賬就好!
2022-03-26
你好;? ?那你補做 23年去; 借以前年度損益調(diào)整貸其他應收款;? ?先? 建賬錄入其他應收款;在去做? ?調(diào)整??
2023-06-06
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2021-07-21
同學,你好 應付賬款貸方負數(shù)可以放在預付賬款借方
2021-09-28
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