最好是保持一致哈,除非上家選的大類明顯錯(cuò)誤
商貿(mào)公司經(jīng)營(yíng)交通產(chǎn)品,采購(gòu)和銷售的稅收分類編碼要一致嗎?采購(gòu)發(fā)票是金屬制品,銷售發(fā)票能選交通運(yùn)輸設(shè)備嗎?
【例5-1】甲公司是一家主營(yíng)A產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司采用托收承付結(jié)算方式銷售一批A產(chǎn)品,并開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,增值稅稅額48000元;商品已經(jīng)發(fā)出,該批商品由甲公司的運(yùn)輸隊(duì)運(yùn)輸并收取運(yùn)輸費(fèi),甲公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)2000元,增值稅稅額為320元,上述款項(xiàng)均尚未收到。該批A產(chǎn)品的成本為180000元。【要求】根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
齊紅老師,甲公司是一家主營(yíng)A產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司采用托收承付結(jié)算方式銷售一批A產(chǎn)品:并開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,增值稅稅額48000元;商品已經(jīng)發(fā)出,該批商品由田公司的運(yùn)輸隊(duì)運(yùn)輸并收取運(yùn)輸費(fèi),甲公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)2000元,增值稅稅額為320元,上述款項(xiàng)均尚未收到。該批A產(chǎn)品的成本為180000元?!疽蟆扛鶕?jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄怎么編寫呢
L公司為增值稅一般納稅人,銷售的產(chǎn)品、材料均為應(yīng)納增值稅貨物,增值稅稅率為16%,銷售價(jià)款中均不含增值稅。材料和產(chǎn)成品均按實(shí)際成本核算,以銷售產(chǎn)品為主營(yíng)業(yè)務(wù)。2016年度發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)L公司采用匯兌結(jié)算方式購(gòu)入原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的實(shí)際成本為150000元,增值稅稅額為24000萬(wàn)元。材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(2)銷售給KJ公司一批產(chǎn)品,銷售價(jià)款為30000元,產(chǎn)品成本為26000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,開出增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。(3)對(duì)外銷售一批材料,銷售價(jià)款為32000元,材料實(shí)際成本為21000元。材料已經(jīng)發(fā)出,并已經(jīng)開出增值稅專用發(fā)票??铐?xiàng)已經(jīng)收到,收到轉(zhuǎn)賬支票并存入銀行。要求:(1)編制L公司采購(gòu)材料的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制L公司銷售產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄。(3)編制L公司結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)分錄。(4)編制L公司銷售材料的會(huì)計(jì)分錄。(5)編制L公司結(jié)轉(zhuǎn)銷售材料成本的會(huì)計(jì)分錄。
稅收編碼和經(jīng)營(yíng)范圍怎么去匹配呢,比如一臺(tái)儀器,別人開給我的是通用設(shè)備,我是直接買進(jìn)來銷售出去的,這個(gè)儀器也屬于電工儀器儀表,我們公司經(jīng)營(yíng)范圍里沒有通用設(shè)備一項(xiàng),但是有電工儀器儀表,那我能用電工儀器儀表的稅收編碼,那就和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不一致,如果用通用設(shè)備,企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍又沒有這個(gè)選項(xiàng)。稅收編碼是一定要和經(jīng)營(yíng)范圍完全一致么,還是說只要一個(gè)類別也可以
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
老師,這個(gè)題的計(jì)息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
老師,批發(fā)行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少
老師這道題中的計(jì)劃生產(chǎn)能力不是用不上嗎,不是以實(shí)際產(chǎn)量來算,我不太懂,請(qǐng)老師幫我解答一下
之前有人借款打進(jìn)來了,現(xiàn)在不還借款到他的賬號(hào),打另外一個(gè)人的戶頭,我要怎么備注?
以前的會(huì)計(jì),無論進(jìn)項(xiàng)是什么,銷項(xiàng)發(fā)票都是交通運(yùn)輸設(shè)備,這樣開了三年多
你好,不要管上任的,你只管自己怎么做哈