這個可以計入勞務成本的額

老師,請問一下,本公司是技術服務公司,只有支付工資,報銷費用的支出,計提工資時:借:管理費用 貸:應付職工薪酬——應付工資 ,支付借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 工資計入管理費用,不計入主營業(yè)務成本,那利潤表里,營業(yè)成本可以為0嗎?還是應該借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬?
乙方銷售部門產(chǎn)生的員工工資,計提時計入銷售費用,管理部門計入管理費用,研發(fā)部門計入主營業(yè)務收入,乙方計提工資分錄如下 借:銷售費用-工資 主營業(yè)務收入-工資 管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 應付職工薪酬-社保費 應付職工薪酬-公積金 分錄這樣寫對嗎?
乙方銷售部門產(chǎn)生的員工工資,計提時銷售部門計入銷售費用,管理部門計入管理費用,研發(fā)部門計入主營業(yè)務成本,乙方計提工資分錄如下 借:銷售費用-工資 主營業(yè)務成本-工資 管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 應付職工薪酬-社保費 應付職工薪酬-公積金 分錄這樣寫對嗎?
計提工資,管理人員的工資計入,管理費用-職工薪酬,生產(chǎn)工人的工資計入,主營業(yè)務成本-工資,計提工資時的分錄,借管理費用一職工薪酬,主營業(yè)務成本一工資,貸應付職工薪酬一工資。為什么管理費用的二級科目是職工薪酬,不是工資呢?
園林綠化工程有限公司 用的臨時工的工資可以計入管理費用-職工薪酬或者銷售費用-職工薪酬嗎?還是計入勞務成本?
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果企業(yè)啟用ERP,財務記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務狀況啦
老師,有個公司準備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個月發(fā)工資,這樣可行嗎?
我9月份暫估的管理費用,這個月回的是臨時工的工資,是不是要把賬和財表,還有所得稅季表都調過來?
你這個月反沖暫估,然后計入勞務成本就可以
不用調賬和報表嗎?
這個月賬務調整就可以的額
反沖暫估是做相反的分錄嗎?
我是這樣暫估的,您看看可以沖嗎?
是的,就是做相反的分錄