您好 借:管理費用 2400 貸:銀行存款 2400
資料(一):2020年某企業(yè)5月下旬發(fā)生下列業(yè)務(wù) 1.5月2b日,轉(zhuǎn)支1249號付材料款4b000元,持票人尚未到銀行辦理有關(guān)手續(xù)。 2.5月27日,企業(yè)銷售貨物收轉(zhuǎn)賬支票一張,款項77000元,尚未送存銀行。 3.5月28日,轉(zhuǎn)支1251號付汽車修理費54000元,銀行尚未辦理劃賬手續(xù)。 4.5月29日,銀行代繳上月水電費38000元,企業(yè)尚未收到有關(guān)票據(jù)。 5.5月30日,委收銷貨貨款45000元,銀行已收妥入賬,企業(yè)尚未入賬。 b.5月3引日,代付電話費b200元,企業(yè)未收到有關(guān)票指尚未入賬。 要求(l)根據(jù)以上資料編制會計分錄(每小2題分,共12分)
2.書寫會計分錄2017年5月,天北公司本月“銀行存款”賬戶的月初余額:10000元。寫出會計分錄登記銀行存款日記賬1)1日,財務(wù)部門開出現(xiàn)金支票一張,提取現(xiàn)金6000元為各用金,2)2日,出到行辦理銀行匯票業(yè)務(wù),會計張樂收到出納交來的行匯票業(yè)務(wù)手續(xù)費和工本費憑條,共計金額50元3)銀行匯票業(yè)務(wù)委托書回執(zhí)為依據(jù)作為銀行存款減少憑證,金額20000元47日,公司收到海藍公司前欠貨款10000元,已經(jīng)入賬6)8日,向稅務(wù)部門繳納上月應(yīng)納增值稅26000元612日,2個月商業(yè)承兌匯票到期,公司收回項11700元7)20日,公司銷售甲產(chǎn)品一批,金額10000元,增值稅率17%,增稅1700元收到轉(zhuǎn)賬支票一張8)25日,公司采購入材料一批,材料已經(jīng)入庫,金額2000元,增值稅率17%增值3400元,開出一張轉(zhuǎn)賬支票,9)2日,開出轉(zhuǎn)賬支票2000元,支付優(yōu)公司廣告費,10)0日,財務(wù)門日還短期借款本金2000元
1.紅星公司2020年3月28日銀行存款日記賬余額為242000元2.該公司3月末發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下(1)29日,簽發(fā)“轉(zhuǎn)賬支票”(4867號),支付前欠甲單位貨款46400元。(2)29日,簽發(fā)“現(xiàn)金支票”(1801號),提取現(xiàn)金3800元備用。(3)29日,簽發(fā)“轉(zhuǎn)賬支票”(4868號),購買辦公用品580元。(4)29日,收到乙企業(yè)交來的“銀行匯票”一張,償還前欠貨款23200元,填寫“進賬單”(2190號),送存銀行。(5)29日,收到銀行轉(zhuǎn)來的“電匯憑證”(2371號)收賬通知,系甲企業(yè)投資轉(zhuǎn)入款項300000元。(6)30日,填寫“銀行匯票委托書”(6132號),送交銀行,銀行簽發(fā)銀行匯票一張面值50000元。(7)30日,采購員丁凡出差借差旅費3000元,簽發(fā)“現(xiàn)金支票”(1802號)付訖。(8)30日,購進材料一批,進價6000元,增值稅780元,以“轉(zhuǎn)賬支票”(4869號付訖。要求:編制會計分錄。
某公司為一般納稅人,2022年6月有關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)5日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付本日購入甲材料的貨款,價稅合計11300元,材料已驗收入庫。(2)11日,收到本日銷售產(chǎn)品的貨款,價稅合計113000元,存入銀行。(3)22日,開出轉(zhuǎn)賬支票購買行政部門辦公用品1200元。(4)26日,收到上月銷貨款6800元,存入銀行。(5)29日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付下半年報刊費600元。(6)30日,接到銀行通知,結(jié)算銀行存款利息282元。要求:根據(jù)上述資料,編制銀行存款業(yè)務(wù)的會計分錄。
2.某事業(yè)單位2021年發(fā)生下列有關(guān)采用財政直接支付方式的業(yè)務(wù),請根據(jù)有關(guān)憑證制作會計分錄。 (1)2月27日,按人事部門提供考勤等相關(guān)資料,計提當月行政后勤管理人員的基本工資90000元。(2)3月3日,收到財政部門工資發(fā)放代理銀行轉(zhuǎn)來“財政直接支付入賬通知書”及蓋章轉(zhuǎn)回的2月份工資發(fā)放明細表,上述工資90000元全部打入個人工資卡。 (3)5月10日,收到代理銀行轉(zhuǎn)來的“財政直接支付到賬通知書”及相關(guān)憑證,支付業(yè)務(wù)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動的費用1000元 (4)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月收入類賬戶的發(fā)生額 (5)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月費用類賬戶的發(fā)生額要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)回答下列問題 (1)寫出業(yè)務(wù)(1)的會計分錄(6分)(2)寫出業(yè)務(wù)(2)的會計分錄(6分) (3)寫出業(yè)務(wù)(3)的會計分錄(6分) (4)寫出業(yè)務(wù)(4)的會計分錄(6分) (5)寫出業(yè)務(wù)(5)的會討分錄(6分)
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
請問個稅中斷2年未申報,補報時提示 員工數(shù)據(jù)校驗不通過,已申報了個人所得稅年度申報,扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報記錄。 (原電腦申報數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補申報成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?