你好 這個(gè)主要是繳納個(gè)人所得稅的,按照股息紅利來繳納的

自然人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),需要交哪些稅
股東變更需要交哪些稅?是自然人股東相互轉(zhuǎn)讓,不是企業(yè)之間
股東相互是自然人轉(zhuǎn)讓,完稅證明需要提供什么材料
自然人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),300萬元,需要交哪些稅?才可辦理變革登記
公司股東是法人,現(xiàn)在要變更為自然人股東,需要繳納哪些稅?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


比如說,原股東A將自己的所有股份變更給B,那應(yīng)該是B按照20%來繳納個(gè)稅嗎,原股東A不用交稅?
是的,這個(gè)是A收錢吧,那么是A 來繳稅的
但我在網(wǎng)上看到一種說法是,如果小于或者等于初始投資數(shù)額出售的,不需要繳納個(gè)稅
那個(gè)是計(jì)算方式,是超過的部分來繳納個(gè)人所得稅 但是是A來繳納的
我知道,我的意思是,現(xiàn)在都不是實(shí)繳制股份了,都是認(rèn)繳制的,股東其實(shí)是沒有投錢進(jìn)來的,所以就不存在溢價(jià)轉(zhuǎn)讓。就是按初始的金額轉(zhuǎn)讓。這種是不是不要交稅
你如果是認(rèn)繳的,那么實(shí)繳的就是0啊,你現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓,比如說是100萬,那么就是按照100萬-0來繳納個(gè)人所得稅的