這個(gè)不做收入,掛其他應(yīng)付款。不在發(fā)票中金額里體現(xiàn),在發(fā)票備注里邊體現(xiàn)
請問老師,人力資源外包企業(yè)只提供人力資源經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),以其收到的用工單位的總價(jià)款扣除支付給代用工單位支付員工的工資社保后的余額為銷售額,那么代支付員工工資的部分只能開普票不能開專票,我想問的是,這部分開普票的話也是要開6%稅率的普票嗎(一般納稅人),還是無稅率發(fā)票?因?yàn)檫@部分待支付部分不能算是收入,所以這點(diǎn)有疑問
想知道財(cái)務(wù)的一項(xiàng)結(jié)算臺(tái)賬怎么做? 目前的情況,公司是國企,管理城市服務(wù),代收該項(xiàng)服務(wù)收到的款項(xiàng),再繳給財(cái)政。 合作單位在結(jié)算這筆款項(xiàng)時(shí),會(huì)提供資料寫上:應(yīng)收金額、實(shí)收金額、差額(這個(gè)是政府另外買單,給市民的優(yōu)惠,不由我司經(jīng)手)、未結(jié)算金額(特殊情況會(huì)有部分款項(xiàng)延遲結(jié)算,合作單位會(huì)給說明的)、扣除(這一塊是合作單位收的手續(xù)費(fèi))、實(shí)付金額(合作單位在結(jié)算完,扣完手續(xù)費(fèi)才吧余額打給我司)。 為了更準(zhǔn)確地反映這筆款項(xiàng),有做臺(tái)賬,但之前的臺(tái)賬只是簡單記錄收入支出余額,如果需要更規(guī)范的話,臺(tái)賬是否要將應(yīng)收、差額那些納進(jìn)去? 請看圖片
公司主營:影院、文化 面臨的問題:公司下一步業(yè)務(wù)與政府部門合作,提供大量電影票代金劵、烘培代金劵作為政府部門員工的福利費(fèi) 業(yè)務(wù)1:電影票代金劵是自有產(chǎn)業(yè) 業(yè)務(wù)2:烘培代金劵是第三方合作 全額開票是否只能開普票,按不征稅收入報(bào)稅,客戶收到票后可以作為成本列支嗎?若客戶想開專票,是否只能按服務(wù)費(fèi)差額開票?如果這家公司的成本票很少的話如何稅收籌劃?
差額征稅的話需要全額開票,那比如說經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)中的“代為支付的政府性基金及行政事業(yè)性收費(fèi)”,這部分是不是也要作為企業(yè)的收入去核算了呢
增值稅差額征稅,但是稅局現(xiàn)在要求全額開票(包含代為支付的部分),那這樣的話企業(yè)所得稅是不是要全額核算收入了呢?
車學(xué)堂不小心注銷了怎么登陸
在廣東珠海如何申領(lǐng)外建項(xiàng)目的個(gè)稅密碼
老師,我們有筆外債借款,收到銀行通知說到賬了,但是沒有入賬,需要辦理跨境人民幣入賬,請問這個(gè)到賬是到什么意思,到哪了?
老師你好!請問一下我今天才注冊的話個(gè)體工商戶,下周要開票,什么時(shí)候去申報(bào)呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒有實(shí)際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
請問這是差額申報(bào)的做法嗎
不管是否差額都是那樣的做法
一般納稅人: 方式一:以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除向委托方收取并代為支付的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi)后的余額依6%的稅率開具增值稅專用發(fā)票;代為支付的費(fèi)用依6%的稅率開具增值稅普通發(fā)票。 方式二:以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,依6%的稅率全額開具增值稅普通發(fā)票。
發(fā)票全額開具 申報(bào)的時(shí)候差額扣除 這是稅務(wù)機(jī)關(guān)的回復(fù)呢
可以按稅局的方式,差額開票,全額做收入,你們?nèi)〉么犊畹钠睋?jù)做成本費(fèi)用扣除
怎么是差額開票呢?稅局那邊現(xiàn)在要求是全額開票哦
我就想請問下現(xiàn)在全額開票的話,是不是包含代為支付的政府性基金及行政事業(yè)性收費(fèi)也要確認(rèn)為收入呢?
可以的,你全額確認(rèn)收入,然后,取得的支付的政府性基金及行政事業(yè)性收費(fèi)回單就做成本費(fèi)用抵減了
那全額開票,代為支付的政府性基金及行政事業(yè)性收費(fèi)部分還可以不確認(rèn)收入嗎?可以用其他形式操作嗎?
那這個(gè)差額征稅只是在增值稅申報(bào)上采用差額,企業(yè)所得稅是要全額申報(bào)收入的是不是?
就是前邊說的,在發(fā)票備注里邊體現(xiàn)代收款。不做收入
但是稅局那邊回復(fù)是要全額開票,沒有存在在備注欄里體現(xiàn)代收款的說法,還是說有地域差異?
那就沒法子了,要求全開就只能做收入了