需要的開(kāi)了紅字信息表,然后再開(kāi)紅字。
老師,請(qǐng)問(wèn)我收到客戶的紅字信息表??缭讲⑶艺J(rèn)證了。對(duì)方要我們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我這邊開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的第一步是去申請(qǐng)紅字發(fā)票嗎?還是導(dǎo)入對(duì)方開(kāi)好的信息表?
老師,想問(wèn)下我方為銷(xiāo)售方,開(kāi)具了增值稅專票給客戶,現(xiàn)在該發(fā)票跨月了未抵扣要紅沖,本應(yīng)由我方銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字信息表,但由于客戶搞錯(cuò)了,開(kāi)了紅字信息表。請(qǐng)問(wèn)這種情況會(huì)對(duì)銷(xiāo)售方紅沖發(fā)票有影響嗎
你好 我是銷(xiāo)售方客戶要求把我們開(kāi)的專票換成普票 由于跨月了 我這開(kāi)個(gè)紅字信息表就可以了嘛?需要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
老師 我們是銷(xiāo)售方,今天開(kāi)了幾張專票,還沒(méi)給客戶,需要紅沖,本月已經(jīng)開(kāi)具紅字信息表并審核通過(guò)了。請(qǐng)問(wèn),是否可以下月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,因?yàn)檫€有幾天,可能其他有客戶要求開(kāi)專票。
老師,我們公司12月份開(kāi)了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方1月24號(hào)開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,但是由于紅字信息表有誤,所以對(duì)方1月31號(hào)把負(fù)數(shù)發(fā)票就作廢了,我1月31號(hào)又重新開(kāi)了一份正確的紅字信息表 第一個(gè)問(wèn)題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷(xiāo)嗎 第二個(gè)問(wèn)題:我1月份報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)把負(fù)數(shù)發(fā)票算進(jìn)去了,現(xiàn)在沒(méi)有了這張負(fù)數(shù)發(fā)票,我又該怎么處理
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫(kù)和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫(kù),刷哪個(gè)電子題庫(kù)好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒(méi)有在稅局里開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開(kāi)在8月份么
老師,剩余剩余長(zhǎng)投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長(zhǎng)投吧?
老師,請(qǐng)教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)開(kāi)的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒(méi)辦退稅,但當(dāng)時(shí)已做增值稅零稅率申報(bào)但賬面未記收入,且對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎同時(shí)補(bǔ)記收入還是說(shuō)轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)按13點(diǎn)來(lái)交增值稅?謝謝。
請(qǐng)問(wèn):租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
老師,我們公司是新公司,剛做一般貿(mào)易出口,我們買(mǎi)了臺(tái)大設(shè)備,需要幾個(gè)貨柜來(lái)裝柜,我們公司沒(méi)有那么大的場(chǎng)地來(lái)裝柜,可以直接在供應(yīng)商工廠地址裝柜再運(yùn)到港口嗎?這樣合規(guī)嗎?會(huì)影響我們退稅嗎?跟客戶簽的是FOB交易,
有限公司自然人股東減資,需要交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師我們是做金屬類(lèi),五金銷(xiāo)售,她這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的,項(xiàng)目,我們可以給他開(kāi)票?我都看不出來(lái)她跟金屬類(lèi)有相關(guān)