你好,學(xué)員 借管理費用 貸銀行存款
老師您好,公司9月份之前是小規(guī)模,和其他兩個公司之間的轉(zhuǎn)賬(沒有發(fā)票),做賬是做成的代收代付的。 然而9月份轉(zhuǎn)一般納稅人,在此之前轉(zhuǎn)賬的這些發(fā)票在9月份都開來了,而且我司也開出去了一部分銷售發(fā)票,這要怎么做賬呢?
老師您好,公司9月份之前是小規(guī)模,和其他兩個公司之間的轉(zhuǎn)賬(沒有發(fā)票),做賬是做成的代收代付的。 然而9月份轉(zhuǎn)一般納稅人,在此之前轉(zhuǎn)賬的這些發(fā)票在9月份都開來了,而且我司也開出去了一部分銷售發(fā)票,這要怎么做賬呢?
老師,今年9月份給代賬公司一年的代賬錢,對方開了普票,這部分還沒做賬,然后11月拿回賬套,代賬公司退了剩下的錢,這部分怎么做賬?科目怎么寫
老師,剛從代賬公司拿回來賬,公司去年的應(yīng)收賬款 有幾筆這個情況 公司給對方付了4-6月的水電費64400,然后因為賬號錯了這筆錢就退回來了,然后修改賬號后又付出去了。都是同一天的操作 代賬公司是這么做的分錄:借銀行64400 貸應(yīng)收賬款64400,然后又做了借應(yīng)收賬款128800 貸銀行64400 貸銀行64400.他這個分錄是不是錯了。這個對方現(xiàn)在還沒開票給我們
老師,我們公司A,股東是個公司 B公司,然后股東B公司代發(fā)了一個月我們公司的工資,我們?nèi)缓蟀堰@筆代發(fā)工資的錢對公轉(zhuǎn)給股東公司了,這筆賬怎么來做啊,分錄怎么寫
請問怎么添加多家單位的個稅社保
老師,餐飲業(yè)成本核算主要是什么流程 我學(xué)了制造業(yè)成本核算能去上手餐飲嗎?
先進制造業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)有什么區(qū)別?
老師幫我發(fā)個發(fā)票打印帶章的轉(zhuǎn)換器下載
銀行存款什么情況下是負數(shù)?
請問下在電子 稅務(wù)局進行開票的時候,公司賬號及地址有變,怎么修改
老師,期初裝電梯,建冷庫等付的錢要做預(yù)付賬款還是在建工程?
去年中信賠付50%的索賠額,稅局說可以全額視同收匯,因為退稅已經(jīng)退過了,所以當時想視同收匯做不做無所謂,這樣理解對嗎?
老師 出納給會計主管的現(xiàn)金日記賬 怎么核對對方有沒有多付情況 在沒有復(fù)核網(wǎng)銀情況
遞延所得稅負債,未來實際要交稅的時候(真金白銀交稅),該怎么做會計分錄,能否舉個例子。我不是問怎么確認所得稅負債。
代賬公司又退回來余額怎么做
代賬公司又退回來余額怎么做 沖減管理費用科目的