同學(xué)你好 借:低值易耗品-在庫1000 貸:銀行存款1000 領(lǐng)用時: 借:低值易耗品-在用1000 貸:低值易耗品-在庫1000 攤銷時: 借:管理費用等500 貸:低值易耗品-攤銷500 該分錄做兩次
老師,對于低值易耗品,價值不高,所以想一次性攤銷。老師,比如7月入賬時:借:低值易耗品2000 貸:現(xiàn)金2000。7月底攤銷入費用:借:管理費用2000貸:低值易耗品2000。可以這樣處理嗎?這樣處理后月末報表并沒有體現(xiàn)低值易耗品出來,不知這樣處理得意義何在?
老師,公司購買低值易耗品1000元,并采用55攤銷,這個這個賬務(wù)處理如何做呢?
老師好 公司購入一批低值易耗品 存在庫房 下面部門領(lǐng)用的時候 再分?jǐn)傁氯?之前會計購入時把它計入管理費用_低值易耗品 過一兩個月 領(lǐng)用時候借銷售費用-低值易耗品 貸管理費用-低值易耗品 這對不?
如果公司規(guī)定員工只能報銷硬臥,但員工買了軟臥的票,報銷時按硬臥票價給予報銷,請問算可抵扣進項稅按硬臥價格算還是按實際取得的軟臥車票金額計算?按軟臥算的金額可全抵扣還是需要把超標(biāo)準(zhǔn)的部分進項稅額轉(zhuǎn)出?
中級跟著60天上岸學(xué)能考過嗎?現(xiàn)在課程都還沒講完,有點慌啊,講到月底還沒講完
老師您好,請問轉(zhuǎn)讓自己使用過的固定資產(chǎn),幾臺挖機一起轉(zhuǎn)讓,凈值66萬,需要做評估嗎?
公司建內(nèi)賬,代理的外賬應(yīng)收應(yīng)付和利潤都不能做參考,我目前能得到的數(shù)據(jù)是代理外帳中的實收資本,自己公司臺賬中結(jié)算的應(yīng)收應(yīng)付,和銀行卡中的貨幣資金。但是這幾個數(shù)據(jù)做期初數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么辦
車輛保險合同印花稅屬于哪個稅目?
簽署合同,銷售按返利,半年結(jié)算一次,正常賬務(wù)怎么處理?
一般納稅人建筑公司,我們2020年的項目給人家漏水了,現(xiàn)在要給人家賠償20萬元,但是他們不能開賠償類發(fā)票,只能讓人代開“代收水費”發(fā)票20萬元, 可以嗎
工會經(jīng)費稅務(wù)局是怎么征收的
怎么審核發(fā)票的合規(guī)性?
老師,讓補稅,調(diào)匯算清繳,怎么調(diào),直接把成本調(diào)了補稅嗎還是所得稅也得調(diào)10~12月的。