你好,做生產(chǎn)成本? 結(jié)轉(zhuǎn)到?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄就是了?
軟裝公司,收到客戶設(shè)計(jì)費(fèi)時(shí),借方:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-設(shè)計(jì)費(fèi),設(shè)計(jì)師過(guò)來(lái)報(bào)銷效果圖的時(shí)候改怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 客戶定的家具,沒(méi)有庫(kù)存,直接向商家下單,支付商家貨款時(shí),借:應(yīng)付帳款,貸:銀行存款,那最后該怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下, 課程服務(wù)費(fèi)支出: 1.收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒(méi)有問(wèn)題 2.如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個(gè)一樣入賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)打印出來(lái)的客戶回單上付款人是合作社,收款人是個(gè)人,合作社轉(zhuǎn)賬支付給個(gè)人田租費(fèi),那么在錄入憑證的時(shí)候借貸方科目是什么啊
現(xiàn)在開(kāi)票開(kāi)一次刷一次臉嗎,一般都刷誰(shuí)的?
T型賬戶中,個(gè)人所得稅、印花稅、應(yīng)交城建稅及教育費(fèi)附加全部計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)中嗎?還是需要拆分填入T型賬戶
老師企業(yè)清算,幾個(gè)股東想測(cè)算一下到底能分多少錢(qián),庫(kù)存做的出售處理,交稅之后還有留抵100多萬(wàn),這個(gè)留抵應(yīng)該怎么處理啊
公司注銷注冊(cè)資本沒(méi)有實(shí)繳可以嗎
小規(guī)模,房產(chǎn)中介給個(gè)人客戶,開(kāi)貸款服務(wù)費(fèi)發(fā)票600元,發(fā)票大類選什么類別,不能選金融服務(wù)吧?選現(xiàn)代服務(wù)可以嗎
采購(gòu)供應(yīng)商的商品時(shí)有贈(zèng)品 做了借庫(kù)存商品 貸營(yíng)業(yè)外收入 現(xiàn)在要把贈(zèng)品退貨怎么做分錄,我做了借營(yíng)業(yè)外收入 貸庫(kù)存商品 顯示收入類的要做在貸方 做內(nèi)賬的分錄
服裝行業(yè),小規(guī)模,開(kāi)專票是幾個(gè)點(diǎn)的稅
金蝶軟件里,累計(jì)折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計(jì)折舊期末余額多了一個(gè)月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報(bào)廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計(jì)折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計(jì)折舊的明細(xì)賬里就還有一個(gè)月的余額,這種情況怎么處理 試過(guò)手動(dòng)做一張記賬憑證把累計(jì)折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表,上任會(huì)計(jì)給的那個(gè)固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對(duì)不上,不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎
樸 老師,關(guān)于固定資產(chǎn)的問(wèn)題:1、固定資產(chǎn)折舊完了,該怎么辦 ?2、有兩個(gè)固定資產(chǎn)折舊超了,該固定資產(chǎn)凈值是負(fù)數(shù)了,該咋辦?
那分錄該咋做呢
你好 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:生產(chǎn)成本?
那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是要把這個(gè)月的賬做完就結(jié)轉(zhuǎn)還是把這年的做完在結(jié)轉(zhuǎn)
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的?