您好,借其他應(yīng)收款6000貸現(xiàn)金
某事業(yè)單位的行政部門實(shí)行定額備用金制度,2017年核定的金額為8000元,2017年8月1日財(cái)務(wù)部門開出現(xiàn)金支票,撥付行政部備用金定額8000元,此項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)做的會(huì)計(jì)分錄為。 借其他應(yīng)收款…行政部門8000 貸 銀行存款8000 請(qǐng)問老師,不理解備用金為何是負(fù)債類科目,備用金不會(huì)還會(huì)收回來吧,不理解借方為何不用費(fèi)用類科目,謝謝
寫出會(huì)計(jì)分錄 1.3月1日,簽發(fā)現(xiàn)金支票一張,從銀行提取3000元現(xiàn)金備用。 2.3月6日,本單位職工李宵因公出差預(yù)借差旅費(fèi)1800元,財(cái)務(wù)部門支付現(xiàn)金。 3.3月16日,李宵因出差報(bào)銷費(fèi)用1850元,50元由財(cái)務(wù)處付給現(xiàn)金。 4.3月25日,支付管理部門房屋租金850元。 5.3月26日,創(chuàng)業(yè)公司的生產(chǎn)車間領(lǐng)用備用金500元(采用定額管理)。
老師,公司財(cái)務(wù)部按核定的定額備用金6000元,以現(xiàn)金支付給銷售部張?jiān)?借款單),這筆分錄怎么做
(二)備用金制度: 寫出會(huì)計(jì)分錄 [練習(xí)]1、某企業(yè)的財(cái)務(wù)部門對(duì)總務(wù)部門建立定額備用金制度,核算的備用金定額為8000元,以現(xiàn)金撥付。 2、_ 上述總務(wù)部門報(bào)銷日常辦公用品費(fèi)1 500元,財(cái)務(wù)部門以現(xiàn)金支付。 3、年末,總務(wù)部門結(jié)清備用金。 4、某企業(yè)的財(cái)務(wù)部門對(duì)銷售部門使用一次備用金制度,年初一次性劃撥備用金10萬元,以現(xiàn)金撥付。 5、銷售部門報(bào)銷日常辦公用品費(fèi)7 500元。 6、年末,銷售部門結(jié)清備用金。
1.2020年1月1日公司設(shè)立管理部門定額備用金,由李紅負(fù)責(zé)管理。管理部門的定額備用金定額為3000元,財(cái)務(wù)科開出現(xiàn)金支票。2.16日,李紅交來普通發(fā)票120元,報(bào)銷管理部門購(gòu)買辦公用品的支出,財(cái)務(wù)科以現(xiàn)金補(bǔ)足該定額備用金。3.19日,公司租入包裝物一批,以銀行存款向出租方支付包裝物押金1000元。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)做根據(jù)以上業(yè)務(wù)做出會(huì)計(jì)分錄
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問是哪一條不適用?
為什么不是借:銷售費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金呢
什么情況下會(huì)寫出 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 這種分錄
您好,因?yàn)橘M(fèi)用還沒有發(fā)生
所以報(bào)銷的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款嗎
您好,是的,您的理解非常正確