同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師,處置固定資產(chǎn)開(kāi)票要申報(bào)增值稅,申報(bào)增值稅的收入是不是跟企業(yè)所得稅的收入不一致了啊
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)清理收到的款申報(bào)增值稅在未開(kāi)票收入,憑證是不是要做其他業(yè)務(wù)收入,且需要繳納企業(yè)所得稅,是嗎?
老師,你好,關(guān)于固定資產(chǎn)清理的 1、在清理過(guò)程中,涉及到的分錄有哪些 2、在銷售環(huán)節(jié),如果錄的是固定資產(chǎn)清理,而不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 那么財(cái)務(wù)報(bào)表的收入就增值稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入不一致,有什么影響
老師好,固定資產(chǎn)清理后,賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,并且進(jìn)行增值稅申報(bào)繳納增值稅,企業(yè)所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入為零,這和增值稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入金額不一致,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)是否正確?
老師你好,公司出售固定資產(chǎn)小汽車需不需要把固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目的收入轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入呢,這樣我增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入就是一至的了。
老師,公司多扣了職工的個(gè)稅,應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目下有借方余額,但是職工離職了,也沒(méi)法返還了,怎么記賬呢?
材料采購(gòu)期末是要結(jié)轉(zhuǎn)的嘛?我們公司每個(gè)月的期末余額都0
一次性支付五個(gè)月的房租后面怎么攤銷
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,稅率是多少,
老師好,當(dāng)季度的印花稅和所得稅忘記計(jì)提了,而且已經(jīng)申報(bào)了,可以在次月計(jì)提么?
對(duì)公賬戶里面沒(méi)錢,法人和股東往對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)錢,需要備注什么
老師,請(qǐng)問(wèn)出口退稅一般什么時(shí)候做退稅勾選?抵扣勾選和退稅勾選當(dāng)月一起做有沒(méi)有沖突?
我們是銷售石材(碎石、碾砂)的企業(yè),稅務(wù)局說(shuō)我們的銷售半徑大于合理值,要求我們寫說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)怎么寫呢
我們是建筑公司,別人掛靠我們公司,我們收取管理費(fèi),稅費(fèi)等。我們公司一年增值稅稅負(fù)率才一個(gè)點(diǎn)不到!今天老板說(shuō)以后想讓公司少交點(diǎn)稅,意思比如收取合作方1萬(wàn)的稅費(fèi),我們給稅務(wù)局只繳納1000-2000元的意思!老板意思很堅(jiān)定,要多開(kāi)些進(jìn)項(xiàng)票來(lái)抵銷項(xiàng)。實(shí)現(xiàn)給稅務(wù)局少交稅!老師,我應(yīng)該怎么辦
郭老師,問(wèn)一下,應(yīng)付賬款借方有余額,我應(yīng)該怎么去調(diào)整,其實(shí)這個(gè)余額已經(jīng)是0了,但這外帳里還掛著
老師,收到的款計(jì)入銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理科目,不交企業(yè)所得稅,可以嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以的哦