你好,你看一下你發(fā)票上面還有稅額嗎?
老師 咨詢一下 小規(guī)模從今年4月份開始 普票免稅 自己開的時候價稅合計跟金額那里一致。 代開的時候確實分開的 價稅合計與金額欄不一致。我想問一下確認(rèn)收入的時候用哪個數(shù)?
老師,我們是一家合伙企業(yè),一般納稅人,今年5月份將公司的一輛車轉(zhuǎn)讓給個人,當(dāng)時開了一份金額20000元的13個點增值稅普票,今日稅務(wù)電話說價格較低,要補(bǔ)稅。這輛車買的時候沒有抵扣進(jìn)項,當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,1.現(xiàn)在是不是可以將13個點的發(fā)票紅沖,開一份3個點的普票,按照3%征收率減按2%征收增值稅?2.計算經(jīng)營所得稅時按照發(fā)票上的不含稅金額確認(rèn)收入,是嗎?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票,于8月份紅沖了;做賬的時候忘記做這張紅字發(fā)票,三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導(dǎo)致收入不對,申報表不對,請問老師現(xiàn)在要怎么處理好一點?要更正申報?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發(fā)票補(bǔ)做?
我們家是小規(guī)模,我1月5號開了一張免稅普通發(fā)票,政策下來的時候說不用追回,我做賬是按價稅分離做的賬,現(xiàn)在季度報稅在普通發(fā)票資料統(tǒng)計的實際銷售金額金額,不符,按哪個數(shù)報稅
小規(guī)模納稅人 季度申報增值稅 已超30萬 部分發(fā)票開的是invoice發(fā)票 做確認(rèn)收入的時候有提銷項稅額 但是我提的銷項稅額 和一次性合計金額在稅務(wù)局申報的時候 不一致,不一致的原因是因為 小數(shù)點問題導(dǎo)致的 這個 我做賬的時候 需要怎么處理
你好老師,我家公司想用原材料抵以前的應(yīng)付賬款,分錄是 借 應(yīng)付賬款-某公司 貸 原材料-某材料 這樣可以嗎?
老師你好,請問為何不是先做權(quán)益法調(diào)整之后,再算子公司的凈利潤呢?調(diào)整后子公司的凈利潤是否應(yīng)該包括權(quán)益法調(diào)整時的投資收益等?
老師,我之前暫估的在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,我現(xiàn)在來票了,沖之前暫估那張憑證還是沖現(xiàn)在來票那張憑證
火車票的復(fù)印件可以入賬嗎
老師請問融資租賃設(shè)備,每季度還款打給金融租賃公司,金融租賃公司給開利息發(fā)票,最后一期多打100元,怎么記賬?
一張發(fā)票如何同時開幾個商品,具體步驟
老師,我是一家電子商務(wù)有限公司,今天買了一臺辦公電腦,對方給我開票的話,是開到公司抬頭上,還是法人個人抬頭上好的呢?我想用于抵公司成本。
老師,要想電話卡能直接用于公司報銷,就是辦卡的時候,直接要店員把發(fā)票開到公司抬頭上,這樣之后,以后電話卡的費用就可以全用于公司的管理費用了嗎?
一般納稅人注銷公司,需要什么手續(xù)呢?
老師股轉(zhuǎn)一直過不去,情況說明怎么寫
發(fā)票票面上沒有稅額的,你可以看一下的。
自開的沒有稅 直接是免稅。 電子稅務(wù)局網(wǎng)站上代開的也沒有稅 但是價稅合計那里跟自開的不一樣。自開的金額欄 跟價稅合計一樣。
你截圖你代開出來的發(fā)票看。
剛剛看了一下 10月份開的都一樣了金額。我找一下4月5月份的
可以 發(fā)過圖片來,我看一下。