你好1; 可以的; 確實是買來給員工的;這個可以計入 福利費;? 2.? 送禮計入招待費去;? 別超過扣除比例? 也是可以的??

老師,您好,稅法上業(yè)務招待費是不能用于抵扣進項稅的(用于簡易計稅項目、免稅項目、集體福利或個人消費 非正常損失,貸款服務、餐飲服務、居民日常服務、娛樂服務 不得抵扣)。然后我中秋節(jié)購買的月餅送給客戶這一行為,也是可以計入業(yè)務招待費的。請問是視同銷售嗎?如果是視同銷售,進項可以抵扣的。請問老師能仔細講解我說的這兩個業(yè)務有什么區(qū)別嗎?
我們是一家酒店預訂平臺,客人在預訂200元的酒店后我們會返20%的積分給客人做為獎勵,積分客人可以用來提現(xiàn)或兌換禮品,請問懂稅務的老師,返現(xiàn)的積分個人要不要繳納個人所得稅?平臺贈送的20%積分,假如客人不繳納個人所得稅,那客人提現(xiàn)后,提現(xiàn)的錢能不能做為成本入賬? 假如客人用積分兌換京東卡是不是采購禮品卡的費用就可以計入成本了。
老師,公司收到的餐費發(fā)票,除了做業(yè)務招待費和職工福利還能做什么,最好可以全額計入費用。因為收入,因為收入不算多,工資總額也很少,到時候涉及納稅調整的太多了,如果我做工人的餐費,還需要調整嗎?這個算成本還是福利費???如何賬務處理?做工人的福利費,如果是成本,那需要計入工人的工資記個稅嘛?
老師,公司購買了一張預付卡——京東E卡,稅率是不征稅,這個如果給客戶或員工福利,可以企業(yè)所得稅前扣除嗎,招待費如果在扣除范圍內
老師 京東E卡可以作為職工福利費嗎?5000的卡送禮的可以入業(yè)務招待嗎?是不是個人消費屬性太強?不能所得稅稅前列支?
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務局平臺里,財務負責人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里
你好,老師,請問一下,我們平時租別人家鏟車租賃費 那我們柴油是否可以抵扣進項。
老師,陳彩戀老師的出口退稅課程怎么找到呢?
請問那種問題問到一半結束對話了,怎么辦
劉艷紅老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還想繼續(xù)咨詢您!
找答疑的郭老師,謝謝